您好 內(nèi)銷項稅額科目余額和稅控盤中銷項稅額科目余額不一致 這個沒事的
公司會計做賬月底銷項稅和進項稅都不結(jié)轉(zhuǎn), 到下月交稅時直接做接應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸銀行存款。導(dǎo)致應(yīng)交稅費銷項稅和進項稅這兩個科目都有余額。這樣做賬會有什么問題嗎?
月末銷項稅額大于進項稅額時,結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅時,是否要將應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)和應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)倆個科目結(jié)轉(zhuǎn)無余額?還是說這倆個科目不需要結(jié)轉(zhuǎn),余額一直往后順延,就像固定資產(chǎn)科目一樣的
一般納稅人,制造業(yè), 當(dāng)月已銷售未開票的,做借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 貸銷項稅。 次月開票后 沖紅,然后重新做 借應(yīng)收賬款 貸主營收入-開票收入 貸銷項稅額。 這樣每個月因為無票收入也做了銷項稅這個分錄,導(dǎo)致每個月的銷項稅額余額和稅控盤不一致 。這樣可以么?會有風(fēng)險么?
無票收入的銷項稅和開票收入的銷項稅都在 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額這個科目中。導(dǎo)致賬內(nèi)銷項稅額科目余額和稅控盤中銷項稅額科目余額不一致。這個有問題么?是否需要把銷項稅也區(qū)分出來開票銷項稅和無票銷項稅?
老師,年末需要把應(yīng)交稅費-二級科目中(進項稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、減免稅款、銷項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出),這些二級科目都有余額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)!
老師你好,在雨佳里咋樣填加科目下明細科目的呢
老師好,之前沒有做壞賬準備處理,現(xiàn)在有一部份2022年的應(yīng)收賬款,例如2022年應(yīng)收賬款為187000元,已開具187000元普通發(fā)票,現(xiàn)在對方要求紅沖之前已開具發(fā)票,重新開一張18萬元的普通發(fā)票給對方,銀行只收到18萬,剩下的7000元是沒有辦法收回的,請問現(xiàn)在賬務(wù)要怎樣處理,分錄要怎樣寫
計提工資,還有發(fā)放工資分錄怎么寫?個稅分錄怎么寫?
老師,企業(yè)所得申報表,現(xiàn)在出現(xiàn)一個資產(chǎn)損失,選是與否,怎么理解后正確選擇的
老師請問高溫費金額不大1000元,全部做工資了,沒做福利費。申報個稅也是給工資和在一起申報的。三個月3000元,現(xiàn)在賬不想改了,可以嗎。賬也是做的工資
收到勞務(wù)費發(fā)票修理費,怎么做會計分錄
老師好,請問應(yīng)交稅費印花稅有余額是怎么回事呢,需要怎么做賬才能變成0,前期都交過了
計提個稅,工資的分錄怎么寫
老師,我公司員工的午餐,是從外面訂的,每周都是不同的餐廳,發(fā)票能開來,但是合同沒有的,因為要每天付款,不能月結(jié),沒有合同可以嗎,怎么處理
老師我公司發(fā)專家評審費沒有計入職工薪酬 但申報個稅了 現(xiàn)在所得稅需要怎么申報
要審計,這個怎么解釋 只要正常報收入而且收入和增值稅申報一致 就說是稅額含無票收入的稅就行么? 一般企業(yè)需要把銷項稅 做下級科目無票銷項和開票銷項核算么?
這個不可能跟稅盤一致的啊 審計也可以通過的
不設(shè)置下級科目 開票銷項和 無票銷項也是正常的么?一般企業(yè)也不需要分開吧?
不設(shè)置下級科目 開票銷項和 無票銷項也是正常的??一般企業(yè)也不需要分開 是的