可以的,可以不修改的
老師,請(qǐng)問(wèn)1月份申報(bào)12月份個(gè)稅時(shí),可以多做一些工資嗎?以年終獎(jiǎng)的形式并入綜合所得,然后也不需要工人自己交個(gè)人所得稅。因?yàn)槠綍r(shí)我們工資申報(bào)的低,才2800元,其余多出的部分是在賬外老板給工人發(fā) 放的。我想12月個(gè)稅多做一些工資成本,請(qǐng)問(wèn)可行嗎?多做的這部分工資必須也在對(duì)公賬上發(fā)放嗎?還是也可以以現(xiàn)金發(fā)放獎(jiǎng)金的形式發(fā)放呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,給員工發(fā)的福利費(fèi)是購(gòu)物卡,需要做個(gè)稅,這個(gè)福利費(fèi)部分,一起做到工資表里了,包含在應(yīng)發(fā)工資里,可以一起計(jì)提管理費(fèi)用-工資,不計(jì)提管理費(fèi)用-福利費(fèi)嗎
請(qǐng)問(wèn)一下我工資表有做交通補(bǔ)貼500元,但是高管的私車(chē)回公司產(chǎn)生的停車(chē)票,公司給憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo),我憑發(fā)票做福利費(fèi),申報(bào)個(gè)稅是做一張現(xiàn)金福利費(fèi)合并申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)一下工資表里有交通費(fèi)了,這個(gè)停車(chē)票給做福利費(fèi)可以嗎
老師,我們有兩個(gè)兼職員工,他們?cè)谧约汗居泄べY的,也申報(bào)了個(gè)稅的,那在我們公司還要給她們申報(bào)個(gè)稅嗎?每個(gè)月1000元,可是不申報(bào)又做了賬做工資的,好像也不行,那要不不申報(bào)了,給她們做到銷(xiāo)售費(fèi)用臨期工工資去行嗎?
去年12月的個(gè)稅申報(bào)有個(gè)員工需要減員,把申報(bào)金額撤銷(xiāo),多申報(bào)了,做賬的時(shí)候工資也多計(jì)提了,現(xiàn)在把12月的撤銷(xiāo)了,是不是12月的帳務(wù)處理也需要修改?把12月多計(jì)提的工資也改了,賬務(wù)也改了,24年的財(cái)務(wù)報(bào)表和利潤(rùn)表也要修改重新申報(bào),企業(yè)所得稅也重新申報(bào)補(bǔ)交稅額滯納金
老師請(qǐng)教下,個(gè)體工商戶(hù),個(gè)體戶(hù)法人可以拿來(lái)做工資,沖減利潤(rùn)不呢
國(guó)補(bǔ)的票開(kāi)給個(gè)人的不能給公司做成本把
#提問(wèn),老師文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)繳納計(jì)入哪個(gè)科目?
小規(guī)模公司開(kāi)了27萬(wàn) 發(fā)票咋做賬呢貸方收入記27萬(wàn)還是不含稅金額 稅款也不交稅 美艷超了30萬(wàn)
老師,如果所得稅申報(bào)的實(shí)發(fā)工資大于個(gè)稅系統(tǒng)的申報(bào)工資。會(huì)有什么后果
老師,小微企業(yè),幾分錢(qián)的銀行利息收入,需要體現(xiàn)在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中嗎?如果不用,是不是零申報(bào)就可以了?
你好,老師,我們繳納進(jìn)項(xiàng)的印花稅也是要根據(jù)進(jìn)項(xiàng)的不含稅金額為計(jì)稅依據(jù)吧
關(guān)于退役軍人的政策法規(guī)
出口的設(shè)備租賃收入和陪訓(xùn)收入,這個(gè)屬于出口自營(yíng)嗎
殘保金 申報(bào) 的上年在職職工工資總額 系統(tǒng)自動(dòng)提取的 24年企業(yè)所得稅A105050職工薪金納稅調(diào)整表中的 工資薪金支出稅收金額 這樣按這個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)正確嗎 還得應(yīng)該以哪個(gè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)申報(bào)