同學(xué),你好 這樣做賬沒有問題
老師,每個月底進項稅額和銷項稅額都未結(jié)轉(zhuǎn),比如不需要繳納稅我就沒做,需要繳納誰的話,借,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費-未交增值稅,實際扣款,借,應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸,銀行存款,現(xiàn)在導(dǎo)致年底進項稅額和銷項稅額有余額,我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到了2021年1月,需要怎么處理之前的錯誤
公司會計做賬月底銷項稅和進項稅都不結(jié)轉(zhuǎn), 到下月交稅時直接做接應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸銀行存款。導(dǎo)致應(yīng)交稅費銷項稅和進項稅這兩個科目都有余額。這樣做賬會有什么問題嗎?
進項稅已經(jīng)抵扣,稅務(wù)查賬讓轉(zhuǎn)出,進項稅額轉(zhuǎn)出時做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅,交的時候做借應(yīng)交稅費費-未交增值稅,貸銀行存款,這樣做是不是不對,應(yīng)交稅費總科目余額不平,怎樣做正確呢
老師,我們公司那個進項銷項以前會計月末不給它結(jié)轉(zhuǎn)差額也不做進應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交稅額里,她是把差額直接做到應(yīng)交稅費已交稅金里。我今天看到進項銷項都沒結(jié)轉(zhuǎn)過,現(xiàn)在是銷項、進項、轉(zhuǎn)出未交增值稅都有每個月累計余額,這個賬務(wù)怎么修改調(diào)整?
你好,老師,問一下,一般納稅人月底有銷項和進項。月底做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是要把應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(進項稅額)和應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(銷項稅額)都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)里面,月底銷項和進項月底無余額,還是這個分錄等到年底再結(jié)轉(zhuǎn),平時月底只做借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅。
老師,所有事項都應(yīng)當了解內(nèi)控,測試內(nèi)控是預(yù)期有效,擬信賴和僅實質(zhì)性程序不足,這么記對嗎
老師,出口貨物需要繳增值稅嗎?申報是在增值稅申報表申報?
庫存商品當做廢品賣掉且沒有發(fā)票怎么做分錄,當月申報怎么申報
老師,債權(quán)投資沒有公允價值變動對吧?因為他是攤余成本計量的
老師,應(yīng)收帳款負數(shù)和預(yù)收賬款,要在當期確認為未開票收入嗎?
老師:麻煩您發(fā)一份“代理記賬業(yè)務(wù)內(nèi)部規(guī)范”
24年暫估的成本,2025年匯算清繳前開出來的發(fā)票,怎么入賬
利潤表中的收入是含稅收入還是不含稅收入?
老師序時賬是日記賬嗎?還是其他的
老師好,今年收到5年以外的費用票,這個費用直接做入 利潤分配-未分配利潤的借方,請問這筆費用金額在匯算清繳時調(diào)增嗎?
那每個月的已交稅金科目是不是應(yīng)該和申報表對上?我從賬里面如何才能知道還有多少稅沒交呢?
應(yīng)交稅費貸方減去借方就是欠交的稅金