同學(xué),你好 這樣做賬沒有問題
老師,每個月底進項稅額和銷項稅額都未結(jié)轉(zhuǎn),比如不需要繳納稅我就沒做,需要繳納誰的話,借,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費-未交增值稅,實際扣款,借,應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸,銀行存款,現(xiàn)在導(dǎo)致年底進項稅額和銷項稅額有余額,我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到了2021年1月,需要怎么處理之前的錯誤
公司會計做賬月底銷項稅和進項稅都不結(jié)轉(zhuǎn), 到下月交稅時直接做接應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸銀行存款。導(dǎo)致應(yīng)交稅費銷項稅和進項稅這兩個科目都有余額。這樣做賬會有什么問題嗎?
進項稅已經(jīng)抵扣,稅務(wù)查賬讓轉(zhuǎn)出,進項稅額轉(zhuǎn)出時做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅,交的時候做借應(yīng)交稅費費-未交增值稅,貸銀行存款,這樣做是不是不對,應(yīng)交稅費總科目余額不平,怎樣做正確呢
老師,我們公司那個進項銷項以前會計月末不給它結(jié)轉(zhuǎn)差額也不做進應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交稅額里,她是把差額直接做到應(yīng)交稅費已交稅金里。我今天看到進項銷項都沒結(jié)轉(zhuǎn)過,現(xiàn)在是銷項、進項、轉(zhuǎn)出未交增值稅都有每個月累計余額,這個賬務(wù)怎么修改調(diào)整?
你好,老師,問一下,一般納稅人月底有銷項和進項。月底做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是要把應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(進項稅額)和應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(銷項稅額)都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)里面,月底銷項和進項月底無余額,還是這個分錄等到年底再結(jié)轉(zhuǎn),平時月底只做借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅。
老師我第一個季度超過30萬了,我直接寫的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒有計提。這個季度增值稅也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當中,但是附加稅計提了。這樣可以嗎?前一個季度的附加稅沒有計提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
請問,印花稅減半征收是哪種政策?我之前選“其他”那項是減半征收,但是現(xiàn)在選,,卻是全額減免,請問這是什么問題?謝謝!
7月我們代物業(yè)墊付車主洗車費,8月物業(yè)給回洗車費我們,9月我們開一個服務(wù)費發(fā)票給物業(yè),怎么做賬
你好老師,用公司基本戶給農(nóng)民工發(fā)了21萬工資,怎么集計提,怎么做會計
老師,預(yù)收應(yīng)收預(yù)付應(yīng)付之間的鉤稽關(guān)系是怎樣的呢
固定資產(chǎn)處理,取得的收入,開具增值稅發(fā)票,賬上收入用固定資產(chǎn)清理中轉(zhuǎn)的話,那賬上的收入怎么和增值稅申報表對上呢
把貨銷售給個人做無票收入可以嗎
這個車是我們公司在用,但是車主名稱是另外的公司,保險是我們公司繳納,保險錢是從我們公司公戶轉(zhuǎn)到保險公司的,這個我們可以要求保險公司開票給我們公司嗎?還是發(fā)票抬頭只能開車主的?
客戶買100萬的產(chǎn)品,我要給他返10萬,實際應(yīng)該怎么操作比較好
老師您好,請問開具了預(yù)付卡銷售*加油IC卡充值款這個品目的發(fā)票可以稅前扣除嗎?
那每個月的已交稅金科目是不是應(yīng)該和申報表對上?我從賬里面如何才能知道還有多少稅沒交呢?
應(yīng)交稅費貸方減去借方就是欠交的稅金