轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,我的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅三級科目銷項稅余額123500,進項稅余額153000,進項大于項目沒交增值稅,年末我需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)三級科目余額,分錄怎么做,求解答?
老師,請問一個問題,在金蝶軟件上,如果有一個科目,它的二級科目相同,三級科目不同的情況下,三級科目的余額是相互連通的對嗎?比如應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅,它的三級科目分別有三個,分別是進項稅額、銷項稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅。 做分錄的時候是不是不需要把進項稅額和銷項稅額轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個科目?在二級科目相同的情況下。
轉(zhuǎn)出未交增值稅是個3級科目,進項、銷項、進項稅額轉(zhuǎn)出、待認(rèn)證進項稅額都是個3級科目。準(zhǔn)則沒有規(guī)定不能有余額,實際工作中,有人把進項、銷項、進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,把進項、銷項、進項稅額轉(zhuǎn)出結(jié)平 年底結(jié)平?把他們歸結(jié)到哪里?
老師,年末需要把應(yīng)交稅費-二級科目中(進項稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、減免稅款、銷項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出),這些二級科目都有余額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)!
請問一般人公司,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額/銷項稅額/進項稅額轉(zhuǎn)出,這三個三級科目有余額,年末需要轉(zhuǎn)出清0嗎,分別轉(zhuǎn)入哪個科目?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進去,系統(tǒng)恢復(fù)進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設(shè)立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
沒太明白, 應(yīng)交稅費中二級科目: 進項稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、減免稅款,以上借方有余額, 銷項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出貸方有余額 怎么結(jié)轉(zhuǎn),用借貸說一下
比如 借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
最終都?xì)w集到應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅中嗎?還有已交增值稅、減免稅款用結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅中嗎?
減免稅是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入中的
那已交增值稅用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
對于已交稅金不用結(jié)轉(zhuǎn)