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老師,年末需要把應(yīng)交稅費-二級科目中(進項稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、減免稅款、銷項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出),這些二級科目都有余額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)!

2024-01-04 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-04 16:11

轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶3969 追問 2024-01-04 17:10

沒太明白, 應(yīng)交稅費中二級科目: 進項稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、減免稅款,以上借方有余額, 銷項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出貸方有余額 怎么結(jié)轉(zhuǎn),用借貸說一下

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齊紅老師 解答 2024-01-04 17:18

比如 借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶3969 追問 2024-01-04 17:21

最終都?xì)w集到應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅中嗎?還有已交增值稅、減免稅款用結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅中嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-04 17:26

減免稅是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入中的

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快賬用戶3969 追問 2024-01-04 22:04

那已交增值稅用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-04 22:33

對于已交稅金不用結(jié)轉(zhuǎn)

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轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-01-04
把進項、銷項、進項稅額轉(zhuǎn)出結(jié)平就是轉(zhuǎn)出到了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2022-04-11
你好,分別都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。
2024-03-27
你和同學(xué)借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已交稅金。 貸對應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021-05-07
你好? ? ? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 結(jié)轉(zhuǎn) 預(yù)繳的: 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金? ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-05-07
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