沒法收回的7000有什么理由嗎?
老師您好,2022年6月28日我公司給A公司開具了4-6月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元(會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2181元),2022年9月20日收到公司交來2022.年4月-9月份物業(yè)費(fèi)4362元,并給他開具發(fā)票4362元(會(huì)計(jì)分錄為@借:銀行存款4362元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4362元,本來應(yīng)該只給他開具7-9月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元的,但當(dāng)時(shí)看錯(cuò)了,以為4-6月份發(fā)票沒開,結(jié)果把4-6月份又給他開了一遍,開成了4362元(實(shí)際應(yīng)該只開7-9月份的發(fā)票2181元),2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤,于是追回2022年9月20日開錯(cuò)的發(fā)票4362元、進(jìn)行紅沖處理、并重新開具7-9月份發(fā)票2181元,請(qǐng)問我紅沖的這筆賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,公司是一般納稅人,10月份先開了一張普通發(fā)票給對(duì)方申請(qǐng)付款50000元,已經(jīng)申報(bào)增值稅,現(xiàn)在11月份,對(duì)方公司說賬上沒錢,只有20000元,退回發(fā)票,從新開一張20000元的發(fā)票?,F(xiàn)在問題一,沖紅的發(fā)票,這次賬務(wù)處理是做相反分錄,然后在從新做一筆新的分錄嗎?,問題二,申報(bào)增值稅的時(shí)候要在哪一項(xiàng)填寫
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小規(guī)模納稅人。2022.8-2024.5月,都有開票,并且已經(jīng)確認(rèn)收入。但一直沒收到回款,其中2022-2023年度應(yīng)收賬款80000元,2024年1-5月應(yīng)收賬款30000元。領(lǐng)導(dǎo)要求結(jié)清和對(duì)方的經(jīng)濟(jì)往來,協(xié)商后,之前2022.8-2024.5開具的發(fā)票,對(duì)方都不承認(rèn),壞賬了。協(xié)商結(jié)果是重新開具一張發(fā)票2022.8-2024.5月40000元(價(jià)格降低了),根據(jù)重新開具的發(fā)票進(jìn)行回款。已確認(rèn)收到回款40000元。至此 結(jié)束和對(duì)方的賬務(wù)。想問,壞賬怎么調(diào)呢?會(huì)計(jì)分錄是?它對(duì)以前年度損益的影響又怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?已知以前年度確認(rèn)收入時(shí),借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2022.8-2024.5月,都有開票,并且已經(jīng)確認(rèn)收入。但一直沒收到回款,其中2022-2023年度應(yīng)收賬款80000元,2024年1-5月應(yīng)收賬款30000元。領(lǐng)導(dǎo)要求結(jié)清和對(duì)方的經(jīng)濟(jì)往來,協(xié)商后,之前2022.8-2024.5開具的發(fā)票,對(duì)方都不承認(rèn),壞賬了。協(xié)商結(jié)果是重新開具一張發(fā)票2022.8-2024.5月40000元(價(jià)格降低了),根據(jù)重新開具的發(fā)票進(jìn)行回款。已確認(rèn)收到回款40000元。至此 結(jié)束和對(duì)方的賬務(wù)。想問,壞賬怎么調(diào)呢?會(huì)計(jì)分錄是?它對(duì)以前年度損益的影響又怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?已知以前年度確認(rèn)收入時(shí),借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
老師好,我司2022年12月份有一筆7萬(wàn)元的設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)務(wù),當(dāng)時(shí)已完成任務(wù),并且開具了一份7萬(wàn)元的紙質(zhì)發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方收到發(fā)票后一直沒有付款給我司,現(xiàn)在經(jīng)雙方商量后,對(duì)方同意按8折付還我司,要求要重新開票,請(qǐng)問現(xiàn)在關(guān)于發(fā)票的問題要怎樣處理,紙質(zhì)發(fā)票現(xiàn)在還能紅沖嗎,要怎樣紅沖
老師 交土地增值稅 是不是必須交房產(chǎn)稅啊
老師早上好請(qǐng)問下,公司盤虧盤盈怎么入賬,金額大的要如何處置?
減:研發(fā)費(fèi)用不能為空,請(qǐng)點(diǎn)擊“利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額”,在彈窗中填寫。 新成立企業(yè) 目前沒有研發(fā)費(fèi)用,除了一筆手續(xù)費(fèi),和實(shí)收資本,為什么提交企業(yè)所得說跳出這個(gè)提示?
為什么快賬軟件登錄不了,點(diǎn)擊登錄沒反應(yīng)?
老師,我們公司,及公司的幾個(gè)高層人員想一起收購(gòu)一個(gè)公司,這家公司我看了一下資產(chǎn)負(fù)債,帳面沒有實(shí)收資本,之前都是通過其他應(yīng)付款,借入進(jìn)來的。聽說他們下午就簽收購(gòu)協(xié)議。問:是先以公司名義先收購(gòu)過來,還是準(zhǔn)備入股的高層也一起簽收購(gòu)協(xié)議
公司給員工報(bào)銷電話費(fèi),發(fā)票抬頭開的是個(gè)人抬頭,這樣可以嗎
工程公司 接電工人提供接電安裝 提供材料提供接電安裝 可以個(gè)人代開發(fā)票 開建筑服務(wù)*安裝服務(wù) 么
郭老師,我是剛剛咨詢您的,還沒問完
老師您好,我們中標(biāo)一個(gè)給會(huì)客廳采購(gòu)家具的標(biāo),招標(biāo)人給我們款項(xiàng)時(shí),我們要開具發(fā)票給他們,那我們開采購(gòu)家具的發(fā)票?那賬務(wù)上要怎么處理呢?事實(shí)上我們也就是掙個(gè)差價(jià)
咨詢下:以往年度的交通費(fèi)用 和 今年的交通費(fèi)用,如果報(bào)銷,流程、付款摘要怎么處理嗎?
沒有,就是現(xiàn)在對(duì)方公司資金困難,187000元的賬,只能按180000元結(jié)算
那么直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,不需要重新開票的
老師好,對(duì)方要求一定要重新開具18萬(wàn)元的票,我已紅沖,并且已重新開具了,現(xiàn)在 賬務(wù)要怎樣處理,分錄要怎樣寫
沒法收回的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出
老師好! 2022年分錄 借:應(yīng)收賬款187000 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅15440.37 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入171559.63 2025年會(huì)計(jì)紅沖發(fā)票后,分錄要怎樣寫?
那個(gè)發(fā)票是正確的,為啥要紅沖呢?
因?yàn)槭栈氐墓こ炭钪挥?8萬(wàn),對(duì)方要求只有收到18萬(wàn)元的發(fā)票,才會(huì)匯款給我司
借:應(yīng)收賬款-187000 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-15440.37 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-171559.63 然后重新開正確的藍(lán)字發(fā)票,正常做賬
老師增值稅申報(bào)表要怎樣填寫
申報(bào)表自動(dòng)按差額填報(bào)