你好 哪個收不到就沖哪個?
老師,請問一下我3月做了暫估41550 4月收回一張,5月收回發(fā)票一張,合計54218 ,那么我在5月份把暫估的41550紅字,4月我沒有紅字 5月紅字沖完,4月,5月我按照發(fā)票做,這樣可以的吧?其中發(fā)票多的12668需要做什么分錄調整嘛?
老師 我3月份沖紅 1月份暫估貨物的時候 錯把單價8200寫成了10700 相當于金額就多沖2萬 那我這個月想調整一下該怎么做分錄呢
3月份做了一個暫估成本20萬,5月做了一個暫估10萬,現在沒有收到發(fā)票,想把一個分錄紅沖,摘要怎么寫,分錄怎么做,可以先紅沖8萬嗎
老師,我在做7月份的賬的時候發(fā)現6月份有一筆20萬發(fā)票沒有沖減暫估負數的分錄,直接的結轉成本了,如果我在7月份做暫估紅沖的分錄的話,結轉成本的時候借主營業(yè)務成本貸工程施工(工程施工科目是0),這個情況怎么沖減呢,建筑也業(yè)的
老師,請問一下我22年做了暫估成本,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款,23年有票想要把這個暫估成本給紅沖了,但是票也是抵扣了的怎么做分錄把暫估成本給紅沖呢?
從業(yè)證書取消后,現在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數
請問,這個月費用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實繳資本的流程和稅務處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認繳10萬,實繳為0,季報的資產負債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報上也填10萬可以嗎?
你好,請問資產負債表和利潤表的勾稽關系數據相差整數10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
都收不到,10萬的我可以分兩次紅沖嗎
你好 那你實際收到商品和服務沒有 有不用沖了 年報調整就行了?
沒有收到,我想著把10萬分8萬和2萬分別紅沖到其他月
你好,那不需要充的,掛著就行了。
沒有收到發(fā)票,我一直暫估成本也不行啊
業(yè)務發(fā)生了沒有發(fā)票才暫估成本。
現在就是一直沒這個業(yè)務了
暫估的是實際發(fā)生的業(yè)務。不是沒有發(fā)生的業(yè)務。
這個業(yè)務都已經發(fā)生了,那為啥還紅沖呢?