你這個之所以有多的話,是你這個賬戶的金額有差異啊,這個多的不用調(diào)整呀,你就把之前賬戶的金額沖紅,然后按發(fā)票金額來處理。相當于你本身正確的金額就應該是按照5萬多來入賬啊。
老師,我上個月購進一批藥品,因為發(fā)票沒有回來,先做暫估入庫,入庫時因為有入庫單,所以就按照入庫單錄入了數(shù)量、單價、金額。這個月發(fā)票開回來了,紅沖上個月暫估入庫,錄完與上個月暫估相同的會計分錄紅字保存時顯示:核算的單價不能小于零,這個是什么原因?紅沖暫估必須要做相同會計分錄紅字負數(shù)嗎?
采購的商品做了暫估入庫,過了幾個月(5月)收到了發(fā)票,沖了暫估,同時沖了多結轉的成本,然后6月對方要求發(fā)票退回,我們已經(jīng)抵扣進項,做了紅字申請,做進項稅額轉出,同時因為系統(tǒng)原因多轉出0.01,當月沒發(fā)現(xiàn),7月對方無法開具紅字發(fā)票,然后錯誤的那張發(fā)票又重新開具了紅字發(fā)票,相當于一張發(fā)票開出了兩筆紅字發(fā)票并且還多0.01,那我賬務上是否要做兩次分錄,關于成本如何處理,暫未收到正確的籃字發(fā)票,而且重新開的藍字發(fā)票抬頭會換一個新的
老師,請問一下我3月做了暫估41550 4月收回一張,5月收回發(fā)票一張,合計54218 ,那么我在5月份把暫估的41550紅字,4月我沒有紅字 5月紅字沖完,4月,5月我按照發(fā)票做,這樣可以的吧?其中發(fā)票多的12668需要做什么分錄調(diào)整嘛?
老師我四月發(fā)票多開了一張,對方?jīng)]認證,寄回來給我了,我這邊在稅控盤里沖紅,然后還要操什么?4月報稅正常報嗎?5月再把沖紅的發(fā)票做上去嗎?到時候報5月份的稅款怎么申報
老師,快幫幫忙,我一直找不到問題,我這個月的主營業(yè)務收入怎么會是負數(shù)呢,附件1、2分錄是:第一筆是發(fā)現(xiàn)4月份的分錄做錯了,沒有寫銷項,所以紅字沖了4月份的分錄,第二筆調(diào)整是正確的分錄,第三筆銷售負數(shù)是,4月份有筆發(fā)票開錯了,5月份開了負數(shù)發(fā)票,然后又開了張藍字發(fā)票,這個月就這幾筆,為什么會是負數(shù)呢
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關會計分錄
那就是收到發(fā)票正常做賬就行了
對的呀,收到發(fā)票你正常做賬就行了。
好的。謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。