久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我在做7月份的賬的時候發(fā)現(xiàn)6月份有一筆20萬發(fā)票沒有沖減暫估負數(shù)的分錄,直接的結轉成本了,如果我在7月份做暫估紅沖的分錄的話,結轉成本的時候借主營業(yè)務成本貸工程施工(工程施工科目是0),這個情況怎么沖減呢,建筑也業(yè)的

2023-08-08 17:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-08-08 17:52

你好;? 你這個有差異金額嗎 ? 你暫估的金額和你發(fā)票金額一致嗎? ?

頭像
快賬用戶7973 追問 2023-08-08 17:55

有差異,回來發(fā)票<暫估

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-08 18:00

你好;? ? 那你暫估多了 哇 ; 比如發(fā)票是 90 ; 你暫估了100 ; 那你實際業(yè)務是100還是90 金額的?

頭像
快賬用戶7973 追問 2023-08-08 18:03

我暫估了400萬,目前回票76萬,只不過這76萬是應該在6月份沖減暫估的

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-08 18:06

你好; 意思是? 6月沒有做; 在 7月補做嗎?

頭像
快賬用戶7973 追問 2023-08-08 18:07

后續(xù)還有發(fā)票回來的,

頭像
快賬用戶7973 追問 2023-08-08 18:08

對的,是的,我發(fā)現(xiàn)紅沖的暫估分錄能做,沖減成本的沒法做呢,不知道怎么辦

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-08 18:11

你好1;? ?那你先沖部分 在7月里面去; 收到多少沖多少金額? ?

頭像
快賬用戶7973 追問 2023-08-08 18:43

我直接做借主營業(yè)務成本負數(shù)貸應付賬款暫估負數(shù),對吧,這樣的話成本在7月就減少了,利潤會增多,對吧,因為它在6月入成本了,是這意思吧

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-08 18:47

你好; 對的;先紅沖 ;是的? ?

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好;? 你這個有差異金額嗎 ? 你暫估的金額和你發(fā)票金額一致嗎? ?
2023-08-08
你當時應付賬款暫估錄入了期初余額嗎?如果是的話可以。
2023-08-08
您好,同學。您把上述分錄全部改成負數(shù)再寫一遍即可。
2023-10-23
您好,借:工程施工—合同成本 貸:應付賬款—暫估成本 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工—合同成本 上述分錄全部紅字沖回,再按發(fā)票金額重新入賬
2021-07-04
同學,你好。之前少沖回了,則編制一個調整分錄,繼續(xù)沖回這余額就可以了。 若涉及跨年已結賬,則走一下以前年度損益科目
2021-01-16
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×