你好,當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款嗎?
老師,我上個(gè)月購(gòu)進(jìn)一批貨物,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)有回來(lái),就先暫估入庫(kù),我用速達(dá)軟件記賬(數(shù)量金額式核算),暫估入庫(kù)時(shí)因?yàn)橛腥霂?kù)單,所以就按照入庫(kù)單錄入了數(shù)量、單價(jià)、金額。這個(gè)月發(fā)票開(kāi)回來(lái)了,紅沖上個(gè)月暫估入庫(kù),錄完與上個(gè)月暫估相同的會(huì)計(jì)分錄紅字保存時(shí)顯示《核算的單價(jià)不能小于零》這個(gè)該怎么辦呀?我上個(gè)月都結(jié)帳了,這是什么原因???
老師,我上個(gè)月購(gòu)進(jìn)一批貨物,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)有回來(lái),就先暫估入庫(kù),我用速達(dá)軟件記賬(數(shù)量金額式核算),暫估入庫(kù)時(shí)因?yàn)橛腥霂?kù)單,所以就按照入庫(kù)單錄入了數(shù)量、單價(jià)、金額。這個(gè)月發(fā)票開(kāi)回來(lái)了,紅沖上個(gè)月暫估入庫(kù),錄完與上個(gè)月暫估相同的會(huì)計(jì)分錄紅字保存時(shí)顯示《核算的單價(jià)不能小于零》這個(gè)該怎么辦呀?我上個(gè)月都結(jié)帳了,這是什么原因???
老師,我想問(wèn)下我們9月份有一個(gè)產(chǎn)品16千克,發(fā)票金額開(kāi)錯(cuò)了,然后在10月份做了紅沖發(fā)票重新開(kāi)具給客戶。9月份,這個(gè)產(chǎn)品是外賬那邊按照暫估金額入庫(kù),也應(yīng)該按照暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我10月份。分錄怎么做,主要是成本的那個(gè)分錄怎么做?
老師 我3月份沖紅 1月份暫估貨物的時(shí)候 錯(cuò)把單價(jià)8200寫(xiě)成了10700 相當(dāng)于金額就多沖2萬(wàn) 那我這個(gè)月想調(diào)整一下該怎么做分錄呢
老師,2022年12月份開(kāi)了發(fā)票但是沒(méi)有確認(rèn)收入,然后我在2023年1月份確認(rèn)了收入,但是3月份發(fā)現(xiàn)我做錯(cuò)了分錄,應(yīng)該把這部分2022年沒(méi)有確認(rèn)的收入做以前年度損益調(diào)整,于是我就在3月份把一月份確認(rèn)的那部分收入紅沖了,再3月做了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在印花稅和水利建設(shè)基金的記稅依據(jù)是收入,但是我三月做了調(diào)整之后,3月賬上收入就變少了,那我在申報(bào)三月份的印花稅和水利建設(shè)基金的稅時(shí)依據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)呢?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
借 庫(kù)存商品貸 應(yīng)付賬款暫估就是那庫(kù)存商品的數(shù)量對(duì)著呢單價(jià)寫(xiě)多了
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品全部紅沖,然后再重新做借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
不是 是我的情況就是我暫估著對(duì)著呢沖紅的時(shí)候 單價(jià)金額寫(xiě)多了 就是我錯(cuò)的那筆分錄已經(jīng)是沖紅的分錄了 我該怎么調(diào)整一下呢
你好,借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存商品,這個(gè)是紅沖的,你能不填寫(xiě)數(shù)量嗎?你數(shù)量是零單價(jià),有數(shù)的話能出來(lái)嗎?