你好,可以在11月份勾選,在11月份勾選之后,12月份申報(bào) 是的 你開了發(fā)票嗎?如果十月份開了發(fā)票的話,需要申報(bào)。
9月季度轉(zhuǎn)一般納稅人,先申報(bào)7-9月小規(guī)模后本想勾選抵扣再申報(bào)一般納稅人,抵扣勾選發(fā)現(xiàn)自動(dòng)跳到下一個(gè)所屬期10月了,導(dǎo)致9月沒(méi)得勾選,然后把小規(guī)模申報(bào)表作廢了還不行,請(qǐng)問(wèn)能退回所屬期嗎 抵扣勾選不是一般納稅人才有的嗎?一般納稅人還沒(méi)申報(bào),只是申報(bào)小規(guī)模,系統(tǒng)自動(dòng)跳到下個(gè)所屬期了?
10月開的退稅發(fā)票可以在11月勾選嗎?11月勾選之后是在12月15之前的11月納稅期納稅申報(bào)表里自動(dòng)在附表二26欄里顯示嗎?如果10月沒(méi)勾選退稅發(fā)票,納稅申報(bào)里的10月納稅期里免稅收入需要填嗎
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)11月份增值稅時(shí)著急領(lǐng)票就沒(méi)有勾選進(jìn)項(xiàng)直接申報(bào)了,后來(lái)作廢申報(bào)后,在勾選平臺(tái)里面直接勾選了進(jìn)項(xiàng)并申請(qǐng)了統(tǒng)計(jì),才發(fā)現(xiàn)勾選進(jìn)項(xiàng)的所屬期不是在11月份,而是在12月份,現(xiàn)在平臺(tái)里沒(méi)有回退到上一所屬期這個(gè)按鈕,需要怎么處理?
我在4月份已經(jīng)做了退稅勾選并在增值稅表二26-28和35欄里提現(xiàn),因?yàn)楣?yīng)商發(fā)票單位開具錯(cuò)誤,我這邊做了回退并把發(fā)票退給了對(duì)方,對(duì)方12月給我重新開具的,我在12月又重新做了退稅勾選,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月增值稅申報(bào)表表二中還需要再填寫嗎?
老師 生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)在申請(qǐng)退稅時(shí) 都需要在退稅系統(tǒng)先勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 勾選認(rèn)證確定后 次月才可以申報(bào)退稅嗎 當(dāng)月不可以嗎 學(xué)員您好,是的,對(duì)的 勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 勾選認(rèn)證確定后 次月才可以申報(bào)退稅 說(shuō)的這個(gè)申報(bào)退稅是不是說(shuō)的把這部分退稅反應(yīng)到增值稅表上 不是說(shuō)的申報(bào)退稅模塊的退稅申報(bào) 同學(xué)您好,申報(bào) 退稅金額也是次月申報(bào)的一樣。 10月的報(bào)表是11月15日才申報(bào)的,退稅申請(qǐng)也可以當(dāng)月提交都是次月 退稅申報(bào)可以當(dāng)月提交 但是也必須是次月的征期才能申報(bào)退稅是嗎 如果報(bào)完增值稅以后還在申報(bào)期 可以直接在申報(bào)退稅 就不等到下個(gè)月了
小規(guī)模公司出售二手車需要繳納1%都增值稅對(duì)嗎
老師,我們是做廣告設(shè)計(jì)服務(wù)的。網(wǎng)店的收入提現(xiàn)到公戶銀行卡。這筆收入沒(méi)有開票,是要申報(bào)未開票收入吧?
我們學(xué)了一月份的賬了,報(bào)稅怎么報(bào)?根據(jù)利潤(rùn)表怎么報(bào)
老師好,請(qǐng)教一下,別人給我們開的發(fā)票,發(fā)票狀態(tài)是作廢的,勾選狀態(tài)是未勾選,就是這個(gè)發(fā)票已經(jīng)廢了,我們不能抵扣的哈,電子稅務(wù)局我們是可以查詢到發(fā)票信息的,還有二手車發(fā)票抵扣怎么勾選抵扣啊!
總公司在上海,分公司在蘇州,總公司賣貨給分公司請(qǐng)問(wèn)需要確認(rèn)收入嗎?總分公司都是單獨(dú)做賬的。還有總公司在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候需要抵消內(nèi)部往來(lái)和收入嗎?
老師,小規(guī)模個(gè)體戶給抖音開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí),填寫在服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)那一欄嗎
老師企業(yè)所得稅季報(bào)中己計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬填個(gè)稅自然人扣徼端的那個(gè)數(shù)值 實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是那個(gè)
老師,進(jìn)項(xiàng)票出現(xiàn)異常怎么反饋
老師,我公司是農(nóng)產(chǎn)品銷售公司,收購(gòu)花生每斤3.8元/斤,銷售4元/ 斤,1320袋*49.5斤/袋*4元/斤=261360元。給對(duì)方開票加稅價(jià)格是261360+23522.4=284882.4元,老板的意思是不掙不賠的情況下加多少稅點(diǎn)(對(duì)方給我公司多少稅點(diǎn)?),麻煩老師給出稅點(diǎn)和計(jì)算公式,謝謝老師!
老師,發(fā)票勾選后顯示請(qǐng)先完成上一題是什么情況?按老師教的步驟操作的,不知道哪里操作失誤了