可以的,可以這么做的。
老師您好,九月份剛注冊的公司銀行有兩筆流水,還有幾張費(fèi)用發(fā)票,但是三季度的稅已經(jīng)零申報(bào)了,我可以補(bǔ)做到10月份嗎?
老師,9月30那天銀行流水有幾筆收入,但是我們賬上只做到了9月29截止的銀行流水,我們是小規(guī)模納稅人,10月份季度稅都申報(bào)了,9月30這幾筆銀行流水我能做在10月份的賬上面嗎?
老師,我是在會(huì)計(jì)公司上班, 1.我這有一家做交接過來的公司,是小規(guī)模納稅人,去年成立的,沒有賬本,電子稅務(wù)局也沒上傳過財(cái)務(wù)報(bào)表,老板之前從沒給過會(huì)計(jì)銀行回單和對賬單,但是過來的科目余額表有銀行余額,這個(gè)銀行的余額我怎么調(diào)呢,銀行的流水我是不是要從頭開始補(bǔ)嗎 2.我這還有一家是一般納稅人,18年成立的,沒有賬本,沒有科目余額表,今年從1月份到今年10月份銀行有流水有余額,但是今年的稅都是0申報(bào),我從11月建賬的話,這個(gè)銀行流水我從幾月份補(bǔ)呢,這個(gè)銀行余額我怎么做分錄呢
老師你好,我們是小規(guī)模超市,現(xiàn)在專管員要查賬,我現(xiàn)在補(bǔ)1月到5月的銀行流水,按銀行流水做賬,每一筆支出和收入都對上了,為何還差32000元,可以用現(xiàn)金調(diào)賬,不讓銀行余額對不上?
老師您好!我們是一般納稅人,公司9月份剛成立,9月份有一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證入賬。 10和11月沒有費(fèi)用發(fā)票,只有銀行的一些流水(往來款、投資款、工資),而且10月和11月做的0申報(bào),個(gè)稅11月不是0申報(bào)。想問下10月和11月的這幾筆賬我可以合到12月來做嗎
老師,我們公司之前的賬斷了, 22年的采購發(fā)票系統(tǒng)沒勾選,我現(xiàn)在要補(bǔ)單進(jìn)去的話要怎么做分錄,借原材料 貸應(yīng)付賬款嗎
老師,我們公司已經(jīng)注銷了,注銷前收了筆款沒開票,這種該怎么處理呢,客戶要票,或者讓我們從原賬戶退款
其他綜合收益包括哪些是什么會(huì)計(jì)科目請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
老師,請問一下,出口退稅是在哪個(gè)月申報(bào)退稅?出口當(dāng)月確認(rèn)收入,次月申報(bào)嗎?
報(bào)銷時(shí) 金額 小數(shù)點(diǎn)可以四舍五入嗎?
老師想問一下,去國外出差沒有發(fā)票,用小票報(bào)銷能認(rèn)可嗎?
老師,勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人差額征稅計(jì)稅,適用一個(gè)季度開普票不超30萬的優(yōu)惠政策嗎
匯繳清算的時(shí)候資產(chǎn)總額自動(dòng)出來、從業(yè)人數(shù)也是自動(dòng)出來,是不是不要管他,這個(gè)是怎么計(jì)算出來?
以前年度損益調(diào)整的金額需要在所得稅匯算清繳表中列明嗎
你好,我們公司因?yàn)楣镜刂纷N了,有筆收款未開票,現(xiàn)在有個(gè)公司喊我們必須用已注銷的公司轉(zhuǎn)款,這種如果該怎么處理呢
9月30號收到的幾筆收入是社保退費(fèi),我怎么做賬,憑證日期我直接選10月份的嗎?摘要怎么寫?
借銀行存款貸,應(yīng)付職工薪酬社保 借,應(yīng)付職工薪酬社保借,管理費(fèi)用社保負(fù)數(shù)
收到退回幾月份的社保, 沖計(jì)提的社保。