你好;? ?你們費(fèi)用做進(jìn)去了。 你分錄怎么做的; 你申報(bào)抵減沒有??
為什么稅控盤維護(hù)費(fèi)280元進(jìn)了管理費(fèi)用辦公費(fèi),也做了抵減分錄,,管理費(fèi)用的本年累計(jì)是包括這280的,而第四季利潤(rùn)報(bào)表管理費(fèi)用里也有280,請(qǐng)問這種情況對(duì)嗎?需要把利潤(rùn)表里的280給減了嗎
老師好!一般納稅人,12月份的稅控盤服務(wù)費(fèi)280元,入賬沖減管理費(fèi)用做到了減免稅款里,但增值稅申報(bào)表里未抵減,因?yàn)?2月沒收入沒形成稅款,2022年1月份抵減的稅款,造成應(yīng)交稅費(fèi)余額有280元,請(qǐng)問老師這種情況應(yīng)該怎么處理
老師好!一般納稅人,12月份的稅控盤服務(wù)費(fèi)280元,入賬沖減管理費(fèi)用做到了減免稅款里,但增值稅申報(bào)表里未抵減,因?yàn)?2月沒收入沒形成稅款,2022年1月份抵減的稅款,造成應(yīng)交稅費(fèi)余額有280元,請(qǐng)問老師這種情況應(yīng)該怎么處理
2019年到2022年。稅控盤費(fèi)用共有1320元,每年把稅控盤費(fèi)用填進(jìn)去了,可是報(bào)表卻沒有累加是怎么回事?
2019年一2021年增值稅申報(bào)表填的稅控盤費(fèi)用 ,表四期初余額為0是怎么回事?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表也填了
老師,政府補(bǔ)助里,如果是補(bǔ)貼已經(jīng)購(gòu)買的固定資產(chǎn),分錄是?
老師,物流業(yè)柴油為什么計(jì)入原材料,而不是周轉(zhuǎn)材料
請(qǐng)問營(yíng)運(yùn)資金是多少?
公司有殘疾人,是不是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅及企業(yè)所得稅
請(qǐng)教一下A/B/C/D公司的合作業(yè)務(wù):A公司給B公司打1億元預(yù)付款,B公司轉(zhuǎn)給C公司通過C公司平臺(tái)消耗這筆X產(chǎn)品的業(yè)務(wù)款,但X產(chǎn)品的實(shí)際經(jīng)營(yíng)權(quán)在D公司,現(xiàn)在要什么開具發(fā)票和做賬啊
在計(jì)算職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi)時(shí),企業(yè)支付給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣公司支付派遣員工工資,這個(gè)費(fèi)用可以計(jì)算到工資基數(shù)里面嗎?如果直接支付給勞務(wù)派遣員工,計(jì)算到工資基數(shù)里面嗎
你好我想問一下我有房產(chǎn)證沒有土地證能不能查到交沒交稅我有本人身份證號(hào)
財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)出日后,注冊(cè)知悉對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表有重大影響的期后事項(xiàng),且管理層修改財(cái)報(bào)表,此時(shí)是對(duì)管理幫修改后的財(cái)務(wù)報(bào)表出具新的審計(jì)報(bào)告嗎?
老師您好,設(shè)區(qū)的人民政府是地級(jí)市嗎?那市級(jí)人民政府是一樣的嗎
老師,我公司欠老板200萬,做了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注銷了,怎么處理合法合規(guī)?
借管理費(fèi)用,貸銀行,因是房開項(xiàng)目2022年有銷項(xiàng)才可以抵減,今天想抵減的時(shí)候發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)沒累加,都是一年的數(shù)據(jù)。
?你好; 你? 申報(bào)表沒有填寫數(shù)據(jù)嗎 ? 之前沒有做留底嗎? ?
我填了增值稅表四稅控盤的本期發(fā)生額
期初余額都是0
你好;? 那你期初應(yīng)該有余額的 ;? 你是不是之前填寫了本期實(shí)際抵減過了。? 去看看你之前申報(bào)表? ?
沒有填過。那我只填交的維護(hù)費(fèi)并不抵減是不是只填表四稅額抵減情況表?主表和增值稅減免申報(bào)明細(xì)表不用填?
你好; 你 總的要先填寫; 留底; 你現(xiàn)在都跨年了那么久了。 現(xiàn)在補(bǔ)填寫怕你稅務(wù)局? 不允許的;? ? ?你去操作下? 先去抵減? ? ?減免表要填寫哈? ? ??
可我2019年到2021年都沒有稅可交,沒法填抵減數(shù)
你好;? ?那你就留底處理 ;? 本期實(shí)際抵減不寫;? ? 期末余額就有數(shù)據(jù); 可以留抵? 以后有稅費(fèi)抵減的? ?