你好 你當(dāng)時(shí)填寫本期發(fā)生額 實(shí)際抵扣金額填寫了嗎
老師,金稅盤服務(wù)費(fèi) 10月份申報(bào)的時(shí)候填寫了 附表四和增值稅減免申報(bào)表。 現(xiàn)在11月份,附表四數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出有期初余額的。但是增值稅減免申報(bào)表 是空白的,我需不需要填寫 期初余額 跟附表四一樣?
老師,稅控盤的280填入增值稅申報(bào)表四本期實(shí)際抵減稅額,那賬上應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免稅科目余額是280還是0啊?
老師,增值稅申報(bào)附表四,稅控維護(hù)費(fèi)本期抵減額,對(duì)應(yīng)的要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填寫嗎?
稅控盤抵稅的金額在增值稅附表四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中已填列,為什么主表中應(yīng)納稅額減征額不自動(dòng)跳出來
老師,您好,稅控盤維護(hù)費(fèi)抵減的《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》申報(bào)表怎么填280,這個(gè)月稅額是48元
老師您好,我想咨詢一下,有沒有應(yīng)收賬款賬齡分析表
老師,公司社保個(gè)人部分也由公司出,這樣的話這個(gè)費(fèi)用在計(jì)提社保的時(shí)候個(gè)人部分就直接進(jìn)管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 這樣可以嗎?
c選項(xiàng) 錯(cuò)報(bào)重大且具有廣泛性 應(yīng)當(dāng)是否定意見 為什么無法表示意見是正確的
老師,您好!我公司一月份申報(bào)的印花稅,專管員說需要自查一下,然后重新列了一個(gè)新的印花稅的金額,需要進(jìn)行申報(bào),比之前需多繳1000多元?,F(xiàn)在專管員說要申報(bào),我該怎么操作?
老師你好,公司去年成立,去年到今年的三月份都是籌建期,這個(gè)月開票營(yíng)業(yè)了,所有費(fèi)用不計(jì)入開辦費(fèi)了嗎?和平常正常入賬費(fèi)用嗎,比如銷售費(fèi)用—招待費(fèi),管理費(fèi)用—辦公費(fèi)?是這樣嗎
老師:去年借:預(yù)收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交水費(fèi)。 的會(huì)計(jì)分錄,今年發(fā)票沖紅,怎么做分錄?
老師,付的環(huán)保公司的環(huán)評(píng)及水保費(fèi)如何寫會(huì)計(jì)分錄
老師您好,餐飲行業(yè)使用會(huì)員卡頂戶外廣告費(fèi)如何做賬呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳,基本信息里面有個(gè)主要股東及分紅情況,這個(gè)怎么填寫,點(diǎn)擊獲取初始化數(shù)據(jù)可以得到嗎?
您好,老師,機(jī)器設(shè)備是法人2013年買的,原來干活一直也不用開發(fā)票就沒有成立公司,今年4月份成立的個(gè)體工商戶,這個(gè)機(jī)器設(shè)備能入賬計(jì)提折舊嗎?
當(dāng)時(shí)不需要交稅就沒填啊
2022年才產(chǎn)生銷項(xiàng)稅,之前都是進(jìn)項(xiàng)稅
現(xiàn)在補(bǔ)上吧 之前的有可能沒轉(zhuǎn)過來
怎么補(bǔ)呢?
本期發(fā)生金額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
我3年是1320元,發(fā)生額也填1320元?
是的是的,只要你當(dāng)年沒有扣除限額就行,因?yàn)橛行┑胤矫磕昕鄢?00。
我明天問一下稅管員,看這種情況怎么處理 ?
可以的 可以問下的