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老師好!一般納稅人,12月份的稅控盤服務費280元,入賬沖減管理費用做到了減免稅款里,但增值稅申報表里未抵減,因為12月沒收入沒形成稅款,2022年1月份抵減的稅款,造成應交稅費余額有280元,請問老師這種情況應該怎么處理

2022-04-01 21:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-01 21:43

你好,按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。你參考一下這個https://www.acc5.com/news-shiwu/detail_13344.html

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快賬用戶3651 追問 2022-04-01 22:04

老師,我分錄做得正確,就是12月份做的這個分錄,1月份抵扣的稅款,導致1月份“應交稅費-未交增值稅”貸方有余額280元

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齊紅老師 解答 2022-04-01 22:31

那相當于你12月那筆沖減做錯了,那你通過計入利潤分配-未分配利潤處理,因為這個金額小,可以這樣處理。不然你就需要通過以前年度損益調(diào)整處理的呢

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快賬用戶3651 追問 2022-04-01 22:36

老師,您能把調(diào)整的具體分錄告訴我一下嗎?執(zhí)行的小企業(yè)會計準則,不用“以前年度損益調(diào)整”科目

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齊紅老師 解答 2022-04-02 07:48

借:管理費用 貸:利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶3651 追問 2022-04-02 07:54

謝謝老師!“應交稅費-未交增值稅”貸方有余額280元,這個還需要處理嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-02 19:35

你把你之前做的分錄發(fā)給我看一下呢

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快賬用戶3651 追問 2022-04-02 20:40

1、借:管理費用-辦公費 280 貸:銀行存款280 2、借:管理費用-辦公費-280 貸:應交稅費-減免稅款-280

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同學,你好,具體做抵減是什么時候發(fā)生什么時候做分錄的,
2022-04-01
你好,按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。你參考一下這個https://www.acc5.com/news-shiwu/detail_13344.html
2022-04-01
你好同學 借:應交稅費-增值稅減免 280, 貸,管理費用280
2023-04-13
1,這樣做對的。2,可以現(xiàn)在填上去的
2021-07-08
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