同學(xué)你好 借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)付賬款 這樣
請(qǐng)將下列錯(cuò)賬業(yè)務(wù)進(jìn)行更正錯(cuò)賬,要求,首先指出采用哪種更正方法,然后進(jìn)行更正。(1)會(huì)計(jì)張麗在結(jié)賬之前,發(fā)現(xiàn)賬簿記錄有錯(cuò)誤,而記賬憑證無錯(cuò)誤,將6900錯(cuò)寫成9600。張憑證時(shí),誤(2)廠部領(lǐng)用材料300元,會(huì)計(jì)李明填制記賬憑證時(shí),誤填為借記“制造費(fèi)用”科目,并已據(jù)以登認(rèn)、賬。請(qǐng)你幫助李明更正錯(cuò)賬。(3)某企業(yè)以銀行存款歸還購料欠款1000元,會(huì)計(jì)李明誤作下列記賬憑證,并已登記入賬。請(qǐng)你幫助李明更正錯(cuò)賬。借:應(yīng)付賬款10000貸:銀行存款10000(4)通過開戶銀行收到某購貨單位償還前欠貨款8700元,會(huì)計(jì)李明誤填制如下記賬憑證,并已登記入賬。請(qǐng)你幫助李明更正錯(cuò)賬借:銀行存款7800貸:應(yīng)收賬款7800
試算表的借方總額為20000美元,貸方總額為24500美元。以下哪一個(gè)錯(cuò)誤會(huì)造成這種不平衡?解釋一下。a.在日記帳分錄中借記“水電費(fèi)”的2,250美元被錯(cuò)誤地過帳到分類帳中,成為2.250美元的貸方,使得水電費(fèi)帳戶有3,000美元的借方余額。b.在日記賬分錄中,借項(xiàng)為“薪金費(fèi)用”的4,500美元被錯(cuò)誤地記入分類帳,從而使薪金費(fèi)用帳戶的借方余額為750美元。C.咨詢費(fèi)抵免額為2250美元在日記賬中賺取的收入被錯(cuò)誤地記入分類賬,成為2250美元的借方,留下6300美元的貸方余額。d.向應(yīng)收賬款賬戶過帳的2250美元借記錯(cuò)誤地過帳到Land。e.將4500美元借記過帳錯(cuò)誤地過帳到了現(xiàn)金。f.借記現(xiàn)金并貸記應(yīng)付賬款4,500美元的分錄錯(cuò)誤地沒有過帳。
1.記賬人員在登記總賬時(shí)誤將應(yīng)記入“應(yīng)付賬款〞總賬的內(nèi)容串記到“應(yīng)收賬款〞總賬中,而明細(xì)賬沒有串記,造成“應(yīng)付賬款〞總賬借方少記200000元而“應(yīng)收賬款”總賬借方多記200000元。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
某企業(yè)“應(yīng)收賬款 賬戶所屬A、B、C三個(gè)明細(xì)賬的期末余額分別為 A明細(xì)賬戶借方余額50 00元,B明細(xì)賬戶貸余額1200 元,C明細(xì)賬戶借方余額 1000元。 按照平行登記原則, 應(yīng)收賬款 總賬賬廣期木余額為多少
某公司發(fā)生以下錯(cuò)賬,(1)會(huì)計(jì)登記在結(jié)賬之前發(fā)現(xiàn)賬簿記錄有錯(cuò)誤,而記賬憑證無錯(cuò)誤,將6900元錯(cuò)寫成9600(2)管理部門領(lǐng)用材料300元,會(huì)計(jì)李明填制記賬憑證時(shí)誤填為借記制造費(fèi)用,科目已具已登記入賬,(3)通過開戶銀行收到某購貨單位償還前欠貨款8700元,會(huì)計(jì)李明填制記賬憑證時(shí)科目正確,但金額填寫為7800元,并登記入賬,上訴錯(cuò)賬分別采用什么錯(cuò)賬更正方法,并說明更正方式
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?