你好,學(xué)員,這個(gè)可以12月份交稅的
老師 我們是物業(yè)公司 是下個(gè)月開具當(dāng)月的物業(yè)費(fèi)發(fā)票 按照之前情況是2021年開具2020年12月份發(fā)票 但是就不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制了是不 那我們能在12月份不開票直接計(jì)提12月份收入嗎 計(jì)提收入的同時(shí)是必須要繳納增值稅嗎 可以不繳納增值稅嗎
老師有一比預(yù)收款5萬是21年12月收的,我申報(bào)的時(shí)候還用做收入嗎繳納增值稅嗎,22年1月4號(hào)就開發(fā)票了
我們公司有一個(gè)服務(wù)11月預(yù)收款,12月開發(fā)票。什么時(shí)候報(bào)稅呢?合同需要怎么約定呢
有一個(gè)服務(wù)合同月定12.20收款。實(shí)際上11.20就收款了。但是是在12月份開票。請(qǐng)問下這種情況,11月做預(yù)收款,12月份開票報(bào)增值稅確認(rèn)收入嗎?
公司提供一項(xiàng)技術(shù)服務(wù)11月預(yù)收款,12月開發(fā)票。我能12月繳納增值稅嗎?(合同中約定11月預(yù)收款,12月提供服務(wù)并開發(fā)票)。我問了12366說是收款的時(shí)候11月就要繳納增值稅。
假如,發(fā)現(xiàn)24年每月的貨款利息做成了往來,現(xiàn)在匯算清繳還能改不?帳怎么處理
老師您好,生產(chǎn)空調(diào)的廠家銷售自產(chǎn)空調(diào)并負(fù)責(zé)安裝,增值稅按照(兼營(yíng))適用不同稅率開票嗎?
如果工廠生產(chǎn)不飽和,比如有兩個(gè)車間,a車間生產(chǎn)c產(chǎn)品,b車間生產(chǎn)d產(chǎn)品,這個(gè)月因?yàn)闆]有d產(chǎn)品的訂單,只有c產(chǎn)品的訂單,所以只有a車間在生產(chǎn),b車間未生產(chǎn),那月底b車間的員工工資及水電費(fèi)怎么分?jǐn)偅渴欠謹(jǐn)偟絚產(chǎn)品上嘛?
你好老師,銷售方銷售設(shè)備,沒驗(yàn)收之前,想先開部分發(fā)票,這個(gè)怎么入賬呢,會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
第六題怎么解,請(qǐng)問老師。
老師,我作為新公司財(cái)務(wù)+出納,去銀行開戶,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人留的是我,會(huì)不會(huì)有分險(xiǎn)以后。如果我想離職,我需不需要去銀行改過來。
老師您好,社保繳費(fèi)的截止時(shí)點(diǎn)和個(gè)人所得稅的繳稅時(shí)點(diǎn)是什么時(shí)候。是這個(gè)月的月底之前完成就行嗎。不是申報(bào),是繳納。。。
無票支出,匯算清繳需要調(diào)增按100%交么
老師您好,這個(gè)題不懂,麻煩耐心棒解答下。謝謝
老師結(jié)賬前如何自查,賬務(wù)有沒有做錯(cuò)?應(yīng)從哪些方面入手,希望老師解答詳細(xì)些,新手會(huì)計(jì),謝謝
要是合同中沒有寫(11月預(yù)收款12月提供服務(wù)開發(fā)票)也能按照12月繳納增值稅嗎
要是合同中沒有寫(11月預(yù)收款12月提供服務(wù)開發(fā)票)也能按照12月繳納增值稅嗎 是的