可以的,可以這么做。
老師,請(qǐng)問,我們公司12月17號(hào)轉(zhuǎn)為一般納稅人,在11月份有一筆收入但是未開票,12月份轉(zhuǎn)為一般納稅人的時(shí)候申報(bào)11月份報(bào)表時(shí)沒有報(bào)這個(gè)數(shù),這筆收入在12月11日(轉(zhuǎn)為一般納稅人之前)開了電子普票,那我是要補(bǔ)13個(gè)點(diǎn)的稅嗎?然后我在12月份確認(rèn)收入可以嗎?還有就是我11月份收到拿筆收入的時(shí)候可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,2020年11月份新成立的小規(guī)模物業(yè)公司,11月份預(yù)收了2021年的物業(yè)管理費(fèi),實(shí)際合同從2021年開始執(zhí)行。所以2020年也沒有開發(fā)票。這個(gè)月季度報(bào)稅是只做了預(yù)收,不確認(rèn)收入,今年開發(fā)票了,第一季度報(bào)稅了確認(rèn)收入可以嗎?還是去年預(yù)收的在12月底也要確認(rèn)收入報(bào)稅
老師,您好。請(qǐng)問我們發(fā)貨是1月份發(fā)貨了1月份也收到預(yù)付款了,但是開票我是3月份開票的,按照實(shí)際我應(yīng)該在1月的確認(rèn)收入的,但是現(xiàn)在在開票那個(gè)月確認(rèn)收入有問題嗎?合同怎么訂立比較合適?
有一個(gè)服務(wù)合同月定12.20收款。實(shí)際上11.20就收款了。但是是在12月份開票。請(qǐng)問下這種情況,11月做預(yù)收款,12月份開票報(bào)增值稅確認(rèn)收入嗎?
公司提供一項(xiàng)技術(shù)服務(wù)11月預(yù)收款,12月開發(fā)票。我能12月繳納增值稅嗎?(合同中約定11月預(yù)收款,12月提供服務(wù)并開發(fā)票)。我問了12366說是收款的時(shí)候11月就要繳納增值稅。
老師在我們會(huì)計(jì)角度怎么審合同呢?
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,是不是沒有固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目
注銷公司法人章遺失可以在信用公示網(wǎng)上辦遺失嗎,流程是什么樣的。
設(shè)立了一家:業(yè)主委會(huì)員 然后把小區(qū)里面的籃球場(chǎng)出租給別人,這個(gè)開票開什么類目。做賬是做主營業(yè)務(wù)收入嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,企業(yè)所得稅,退稅怎么做分錄
中級(jí)財(cái)管20分鐘完成得分40分,沒做后面的大題,過的概率大不?后面計(jì)算那幾道題多少分來著??
老師,房子在我老公名下,可以在我的個(gè)稅申報(bào)時(shí)候扣除嗎
老師,建安費(fèi)大類工程服務(wù)嗎?
老師,建筑企業(yè)當(dāng)月預(yù)繳了增值稅,是在月底做借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅,還是次月申報(bào)的時(shí)候做這些分錄?
收到,謝謝老師的回答