您好,你們是一般納稅人嗎平時結轉增值稅的會計分錄怎么做的
請問,2020年3月份我付稅控盤技術維護費時做的分錄是: 借:管理費用-服務費280 貸:庫存現金 280 2021年1月抵扣前面的280元 做到分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)280 貸:管理費用-服務費 280 我看科目余額表的:管理費用-服務費的期末余額為0 安慰上面做的分錄是正確的嗎?
老師,繳納稅控盤的服務費,做的分錄:借:管理費用 280 貸:庫存現金280 借:應交稅費-減免稅280 貸:管理費用 -280 ,到真正報增值稅時,這筆280元填寫在增值稅報表減免稅后。計提需繳納增值稅的分錄:借:應交稅費-增值稅(銷項稅額)5000 貸:應交稅費-增值稅(進項稅額)3000 應交稅費-減免稅 280 應交稅費-未交增值稅1720 這樣做的分錄對嗎
老師,之前稅控盤的服務費280 元,做賬分錄借應交稅費-未交增值稅280,貸,銀行存款280,當時沒有抵減,一直掛賬,現在想把賬調平,不在應交稅費科目顯示,請問我應該怎么做賬?
稅控盤服務費280全額抵減,借 應交稅費-減免稅款 貸 管理得有,什么時候做這個分錄
老師,技術維護費280,抵減增值稅分錄,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅費)280元借:管理費用—辦公費-280,那月末怎么結轉應交稅費-應交增值稅(減免稅費),月末結轉的分錄怎么做?
我的電腦是5月14號買的,現在轉賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點,把現有的實物盤點出來了,但是沒有成本單價。原材料我是已最新價格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價成本,5月期初數可以設置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個2500的專家講課費用,公司老板銀行卡轉賬了,老板忘記說,沒有申報個稅,對方也沒有給我們開具勞務費發(fā)票,現在是不是對方給我們開具勞務費發(fā)票,我們再去稅務局補申報個稅?
收到蔬菜免稅發(fā)票,怎么入賬
賬務需要做那些調整呢
你好 老師 作廢2019年開的發(fā)票(單位名稱有誤原因),又重新開正確的發(fā)票,分錄怎么寫
老板有好幾個子公司的公戶賬戶,這幾個賬戶只過投資款的流水,沒有其他的流水,需要做報稅之類的嗎
A材料商應付賬款對應多個項目要如何設置科目在軟件里面,請賈蘋果老師回復,其他人勿接,否則差評謝謝
老師,甲公司為一般納稅人,從乙公司租的倉庫,然后轉租給丙公司,那么甲公司開什么樣的發(fā)票稅率多少?甲公司屬于代收代付嗎,還是確認收入?
老師好,進項稅票勾選認證了,進項稅票還能記在代抵扣進項稅嗎
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是的 一般納稅人
平時結轉增值稅的會計分錄怎么做的