你好,這個不需要調(diào)平的。
請問交稅控服務(wù)費280元時做的憑證是借:管理費,貸:銀行存款;我現(xiàn)在報11月增值稅時把280元也抵扣了,該怎么做分錄
老師,小規(guī)模公司12月支付了稅控盤維護費280元,季報的時候不用交增值稅,請問還需要在賬上做以下分錄嘛 借:管理費用 280貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 280 借:管理費用 -280 .?
請問稅控盤服務(wù)費280,1月份做賬:借:管理費用280 貸:銀行存款280,借:應(yīng)交稅費-減免稅額280 貸:管理費用280。我申報1月份增值稅發(fā)現(xiàn)就是應(yīng)納稅額小于280,本期沒有抵扣,就填了發(fā)生額280,那賬務(wù)和申報不就不一致了嗎?
老師,之前稅控盤的服務(wù)費280 元,做賬分錄借應(yīng)交稅費-未交增值稅280,貸,銀行存款280,當時沒有抵減,一直掛賬,現(xiàn)在想把賬調(diào)平,不在應(yīng)交稅費科目顯示,請問我應(yīng)該怎么做賬?
2022年12月支付280元稅控費取得增值稅普票,當時做賬借:管理費用 280,貸:銀行存款:280,去年12月沒有收入,現(xiàn)在有收入了,需要抵扣280,正常應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費-增值稅減免 280,貸:銀行存款,但是我當時做錯了,改這么辦呢?這280在2月的申報表里抵扣了
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費用調(diào)增的時候查明細賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個其他就可以是吧
這個無票支出的裝修費攤銷,匯算的時候再那個表調(diào)增,也是那個其他調(diào)增嗎
老師,比如裝修費,10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
老師裝修費攤銷是攤?cè)氤杀具€是費用
老師你好,請問,物業(yè)公司的停車費收入要給業(yè)主委員會分一部分,比如1萬元停車費收入,5000元給業(yè)主委員會,業(yè)主委員會的錢,記入其他應(yīng)付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應(yīng)付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產(chǎn)企業(yè),因市場變化,賬上的存貨有1000多萬,根據(jù)市場變化存貨已計提了跌價準備,今年實際發(fā)生跌價300萬,已結(jié)轉(zhuǎn)了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務(wù),需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計折舊的計提表一直錯誤,我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍,凈值付3萬,等于是多提了3萬,24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫所得稅年報A105080嗎?另外公司賬多提的3萬要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過以前年度損益調(diào)整,可以嗎? 借:管理費用-折舊 -3w 貸:累計折舊 -3w
您好老師我們怎么選這個
長時間掛賬,跨年也可以嗎(′;︵;`)
可以呀,過年當然也可以啦,沒關(guān)系。
但現(xiàn)在期末留低和待抵扣進項稅額不一致,
你把這個280減去肯定就是一致的呀。
怎么減?發(fā)生期在七月,現(xiàn)在已經(jīng)12月了,要怎么處理
你說的這個差額肯定也就是這個280的差額。
對,是的,不知道怎么處理
差這個差額,你不就是把這個280加上或者減去不就能對上了,所以說你不用接著掛著就行了。
可是我七月的賬已經(jīng)結(jié)賬了,申報表怎么填呢?在哪一欄填
這個在減免稅明細表里面填寫這個280的金額。