你好,在抵增值稅那個(gè)月才做這個(gè)分錄
稅控盤服務(wù)費(fèi)280全額抵減,借 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 貸 管理得有,什么時(shí)候做這個(gè)分錄
稅控盤每年280元年費(fèi)是不是這樣入賬,1、 發(fā)生費(fèi)用先做借管理費(fèi)用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報(bào)表進(jìn)行稅控盤減免稅額280元發(fā)生額填寫的時(shí)候做嗎
稅控盤每年280元年費(fèi)是不是這樣入賬,1、 發(fā)生費(fèi)用先做借管理費(fèi)用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報(bào)表進(jìn)行稅控盤減免稅額280元發(fā)生額填寫的時(shí)候做嗎
老師 稅控盤280元維護(hù)費(fèi)抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸管理費(fèi)用280 最后應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 這個(gè)科目貸方有余額280元 怎么處理呢
老師 買稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)的時(shí)候 做 分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸:現(xiàn)金280 現(xiàn)在抵扣了 應(yīng)該怎么做分錄
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
那跨年了呢,老師
有影響嗎
你好,跨年沒有影響的,
今年做 借管理費(fèi)用 貸 銀行存款 明年某一個(gè)月交增值稅時(shí) 做借 應(yīng)交稅費(fèi) 減免稅款 貸管理費(fèi)用是嗎
老師那沖費(fèi)用時(shí)是不是影響所得稅了呢
你好,只影響當(dāng)年的所得稅 比如21年280,21年你沒調(diào)整,那21年少交稅280*25%.你22年調(diào)整了,22年的所得稅交280*25%.一年少交一年多少,沒有影響的
22年調(diào)整了是啥意思,老師
你好,280元你2021年不是入了管理費(fèi)用,正常走成本,2022年你的管理費(fèi)用要沖減280.你這么理解吧.
嗯嗯這個(gè)理解
這么理解就可以了,你2022年增抵扣時(shí)沖管理費(fèi)用就可以了哈