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老師,繳納稅控盤的服務(wù)費(fèi),做的分錄:借:管理費(fèi)用 280 貸:庫存現(xiàn)金280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅280 貸:管理費(fèi)用 -280 ,到真正報增值稅時,這筆280元填寫在增值稅報表減免稅后。計提需繳納增值稅的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項稅額)5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項稅額)3000 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 280 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1720 這樣做的分錄對嗎

2021-09-16 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-16 09:29

你好,沒錯,會計分錄就是這么做的。

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你好,沒錯,會計分錄就是這么做的。
2021-09-16
您好 3.借:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款280 其他分錄正確的
2021-04-12
對的,是的,是這么做的。
2023-09-22
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅80;貸:管理費(fèi)用280 不是紅字 要是記紅字要寫在借方?
2021-02-24
你好,買稅控盤可以全額抵稅的賬務(wù)處理,支付時: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 小規(guī)模納稅人,抵減時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2021-04-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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