你好 其他應(yīng)收款借方余額還是貸方
老板用自己吃飯的餐飲票來公司沖收入,想少交點稅,這樣的話怎么做賬?直接做借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款-老板 嗎?這樣的話這個其他應(yīng)收款就會越掛越多
你好,老師,由于我公司存在某些原因,公戶的款轉(zhuǎn)老板的卡上,做賬時分錄是借其他應(yīng)收款―XX,貸銀行存款這樣寫嗎?還是我們付的有些費用,直接是老板的卡付出去,但是那個錢是原來公戶里的錢,這個要怎么做賬,借管理費用,貸其他應(yīng)收款―XX.這樣沖減對嗎?
老師好,老板通過微信轉(zhuǎn)賬把錢轉(zhuǎn)給甲員工,員工再去支出,不是每次轉(zhuǎn)多少,花多少的,有時候有結(jié)余,有時候有員工墊付情況,怎么做賬合理一點? 借:其他應(yīng)收款—甲員工 貸:其他應(yīng)付款—老板 支付時 借:管理費用***** 貸:其他應(yīng)收款—甲員工?
老師,如果老板借公司的錢了,每次有費用支出的時候都是老板支付的,那憑證是借管理費用,貸其他應(yīng)收款老板,那這樣的話老板欠的錢應(yīng)該是原來也少,為什么會越來越多
老師,公司的日常開支都是老板的姐姐支付,有些能開票,有些不能開票的,那我們做分錄的時候是 借管理費用 貸其他應(yīng)付款 然后公司支付這筆開支給老板的姐姐后就 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 是這樣做分錄嗎?
老師,我們一次性給別公司轉(zhuǎn)500萬有沒有影響對公司
老師,工資里面包含了公司部分社保,實發(fā)工資的時候又把個人部分社保和公司部分社保一起扣除了,請問應(yīng)該如何做賬
老師,你好,增值稅收入和利潤表不不一致,會有什么風(fēng)險嗎?因為有個未開票收入,上個季度申報的時候忘記填寫了,
企業(yè)所得稅中剛增加的事項工資薪金填報,記入成本和實發(fā)的工資我沒按計提的填寫都是按實際發(fā)放的工資填寫的可以嗎
老師,小規(guī)模開的發(fā)票季度不滿30萬,記賬憑證記錄科目的時候怎么做賬的
前任今年2月開的數(shù)電專票現(xiàn)在10月可以重新開嗎?他說的間隔太久是什么意思
印花稅1至6月份沒有申報,這個月我給怎么辦?
一般納稅人可以降級為小規(guī)模納稅人嗎?最近一兩年收入一年只有十多萬。
一般納稅人做賬,借:主營業(yè)務(wù)成本,是借待認(rèn)證進(jìn)項稅額,還是借應(yīng)交稅費--進(jìn)項稅額,貸;應(yīng)付賬款,
老師,研發(fā)技術(shù)公司,2024年一年工資應(yīng)計入研發(fā)費用做到管理費用里,2025年怎么調(diào)整分錄
貸方余額負(fù)數(shù)
你好 那就是對方欠了你們單位的錢?你們支付給他的大于他報銷的
那老師請問一下,我單位銷售商品開出去專票是屬于進(jìn)項還是銷項稅
你好這個屬于銷項的。
那銷售開出去的專票可不可以抵扣呢?
你好,如果是一般納稅人的,你開出去的是一般計稅的,可以用進(jìn)項來抵扣。
我們是小規(guī)模納稅人
小規(guī)模的不可以的,你開專票出去沒法用進(jìn)項抵扣。