那么要更正上季度的利潤(rùn)表
老師,我們是一般納稅人,每個(gè)月申報(bào)的增值稅報(bào)表填的收入和利潤(rùn)表不一致,但是上傳到電子稅務(wù)局的季度利潤(rùn)表收入是和當(dāng)季度增值稅申報(bào)表收入是一致的,這樣有影響嗎?需要調(diào)整嗎
老師,如果說(shuō)收入,增值稅這塊一次性申報(bào),但是確認(rèn)收入是分?jǐn)?,后面增值稅?bào)表和利潤(rùn)表收入不一致,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警之類的嗎。比如我們有些收入是按年為單位的套餐,那需要分?jǐn)偟?2個(gè)月,但是增值稅這塊一次按收款金額申報(bào)了未開票收入,
老師你好,4月份接收過(guò)來(lái)的賬,一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)之前的會(huì)計(jì)只填寫了收入,成本和利潤(rùn)都沒(méi)有填寫,我這個(gè)季度申報(bào)時(shí)在填寫這個(gè)不影響吧
老師,我上個(gè)月有未開票收入,申報(bào)增值稅的的時(shí)候未開票收入里填寫了數(shù)據(jù),這個(gè)月客戶讓把發(fā)票開出來(lái)了,那增值稅申報(bào)的時(shí)候在未開票收入里填寫相應(yīng)的負(fù)數(shù)嗎?這樣做,他們說(shuō)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),怕稅務(wù)有預(yù)警
老師好! 麻煩咨詢一下我公司這個(gè)月處置了一個(gè)固定資產(chǎn),申報(bào)表填的是未開票收入,繳納增值稅。現(xiàn)在的利潤(rùn)表和申報(bào)表上的數(shù)字對(duì)不上,利潤(rùn)表沒(méi)有未開票收入了數(shù)字。
客戶做了幾款材料,單價(jià)都不同,發(fā)票按的平均單價(jià)開出去了,忘記做購(gòu)銷合同,怎么補(bǔ)合同呢,這個(gè)單價(jià)的問(wèn)題
寧波市社?;鶖?shù)提高了己離職,后面其它單位又開始交了,前面還要補(bǔ)差價(jià)嗎
老師,我做了單位登記,要去電子稅務(wù)局做關(guān)聯(lián),在哪里找醫(yī)保編碼
再申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí) 提示,發(fā)生了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬應(yīng)大于等于零 是指成本建筑勞務(wù)費(fèi)嗎
老師,員工已經(jīng)離職,有一個(gè)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償和補(bǔ)發(fā)工資,申報(bào)工資薪金時(shí),是分別報(bào)了一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償和工資薪金,但工資薪金才1346.69元,系統(tǒng)提示要繳40.4元,這是為什么,應(yīng)該沒(méi)有超5000元
老師,每個(gè)季度向稅務(wù)局提供的財(cái)務(wù)報(bào)表和自己賬套上的一致,請(qǐng)問(wèn)風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
房產(chǎn)稅一旦進(jìn)行稅源信息采集,是不是直到賣房子那天,每個(gè)申報(bào)期都要申報(bào)
老師,公司有2個(gè)股東,一個(gè)股東占40%’轉(zhuǎn)股權(quán)要交哪些稅,按哪個(gè)金額來(lái)交
老師好,建筑施工企業(yè),工程完工后,工程施工與工程結(jié)算對(duì)沖,可以分兩次或者三次對(duì)沖嗎?謝謝
老師,本省內(nèi)超過(guò)500萬(wàn)施工項(xiàng)目,做異地跨報(bào)后。每次開票結(jié)算進(jìn)度款,我都是要特定主體身份登錄,然后填寫預(yù)交款信息,再回到日常申報(bào)登錄那里進(jìn)行開票是吧? 另外必須我現(xiàn)在要開票,預(yù)交款那里我是稅款所屬期是9月還是10月呢? 如果是10月,我預(yù)繳申報(bào)完需要預(yù)約繳稅嗎?不預(yù)約會(huì)不會(huì)今日就自動(dòng)扣款了?