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你好,老師,由于我公司存在某些原因,公戶的款轉(zhuǎn)老板的卡上,做賬時(shí)分錄是借其他應(yīng)收款―XX,貸銀行存款這樣寫嗎?還是我們付的有些費(fèi)用,直接是老板的卡付出去,但是那個(gè)錢是原來公戶里的錢,這個(gè)要怎么做賬,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款―XX.這樣沖減對(duì)嗎?

2020-11-01 11:40
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-01 11:41

你好是的,分錄是這么做的

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你好是的,分錄是這么做的
2020-11-01
你好,那樣也是可以的
2021-01-29
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 有發(fā)票就行
2021-11-10
1,可以的 2,可以的 沒問題
2022-07-13
您好,不對(duì),您看 預(yù)付賬款-XX公司沒平呢,這2個(gè)分錄是要把 預(yù)付賬款-XX公司沖平的,這次老板又沒有墊錢,跟老板的往來沒有關(guān)系
2023-12-06
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