你好,沖收入?這個你是付款了,還是沒付款?
公司有收入,然后老板用成本票來沖賬,想少交稅,這樣的話怎么做賬,是直接掛老板的其他應(yīng)收款嗎
老板用自己吃飯的餐飲票來公司沖收入,想少交點稅,這樣的話怎么做賬?直接做借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款-老板 嗎?這樣的話這個其他應(yīng)收款就會越掛越多
老師 支付員工宿舍費用時候 水電費是員工自己交 當時是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,收到員工水電費是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了,但是后來收到了發(fā)票 就是借管理費用物業(yè)管理費 借管理費用水電費貸預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款,我這樣的話其他應(yīng)收款好像平不了,怎么能平呢?
你好,我們公司有一堆費用票,老板讓沖往來,我是這么記得,借管理費用貸其他應(yīng)收款。但是其他應(yīng)收款之前個人借款也沖的差不多了,其他應(yīng)付款個人掛的很多,怎么辦
老師,如果老板借公司的錢了,每次有費用支出的時候都是老板支付的,那憑證是借管理費用,貸其他應(yīng)收款老板,那這樣的話老板欠的錢應(yīng)該是原來也少,為什么會越來越多
老師好商貿(mào)公司買砂子水泥帶料加工商混出售,賬務(wù)怎么處理謝謝
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產(chǎn),已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進項稅嗎
因為只有收入,成本票沒有,老板去找了成本票來沖抵,這樣企業(yè)所得稅減少一點
不用付款的
那你分錄應(yīng)該處理 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款-老板
那這樣其他應(yīng)付款不是會越掛越多嗎
你支付給他就不會越掛越多了
不需要支付的呢
你這樣必須支付出去的,要不只能越掛越高