你好 可以的,你通過其他應(yīng)付款來過渡的
老師 對方公司幫我們墊付充值款 分錄是做 借其他應(yīng)收 貸其他應(yīng)付嗎 然后支付給他們的時候 就是借其他應(yīng)付 貸銀行存款嗎
有一筆理賠款需要致富,發(fā)票已開給總公司,現(xiàn)在總公司把這筆款轉(zhuǎn)給分公司由分公司支付,做賬目錄如下:總公司:借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,分公司:借銀行存款貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款,這樣做賬是對的嗎?老師
老師,收到這個樣的發(fā)票,怎么寫分錄,付款時做,借,其他應(yīng)付,貸,銀行存款,收到發(fā)票,我是不是要先做借,研發(fā)支出貸,其他應(yīng)付借,然后再轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用
老師,比如我報銷一筆款,我做一筆分錄是,借管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,然后我付款的時候做,借:其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,那我做報銷分錄的時候不就沒有銀行回單了?
請問老師,11月25日,有500元的加油票,12月1日支付報銷了這筆加油費(fèi) 分錄: 1、轉(zhuǎn)字 借:管理費(fèi)用—交通費(fèi)500 貸:其他應(yīng)付款500 實際支付時: 2、付字 借:其他應(yīng)付款—500 貸:銀行存款500 12月1日做賬時候是不是要做這樣的兩筆分錄呢
排污費(fèi)和垃圾處理費(fèi)是免稅的,在顧客沒交錢之前如果給他開了普通發(fā)票或者增值稅專用發(fā)票的話,算是虛開發(fā)票嗎?
本體維修金只能開收據(jù)的,在顧客沒有交錢之前卻開了增值稅專用發(fā)票算虛開發(fā)票嗎?
您好,外貿(mào)出口企業(yè),辦理出口退稅,導(dǎo)入的四票信息,數(shù)據(jù)自檢出來的信息有三票提示存在錯誤類疑點(diǎn),疑點(diǎn)對象為外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)項明細(xì)申報表表,疑點(diǎn)代碼A0215,疑點(diǎn)內(nèi)容,申報的發(fā)票余電子信息,應(yīng)不予受理。但是此前信息都比對成功了的呢?這和我們的第一次申報退稅有關(guān)嘛?
老師好,我們公司是做軟件開發(fā)的,有即征即退增值稅。現(xiàn)在以公司名義買了一輛車,進(jìn)項抵扣稅額可以用于增值稅即征即退的進(jìn)項稅嗎?
老師,您好!私企以員工名字買了一輛公車,用做單位用車,還是以員工名字歸還車輛貸款?這樣怎么做賬呢?
請問廠里員工工資發(fā)現(xiàn)金,可以正常做支出賬嗎?做成本嗎?沒有走公帳發(fā)工資的情況
國家外匯管理局?jǐn)?shù)字外管平臺(ASOne)收付匯日期查詢?nèi)掌跁r間間隔最大只能是31天是嗎?
2024年前注冊的個體工商戶,但是一直沒去稅務(wù)登記,這個需要報稅嗎?
老師公司轉(zhuǎn)給經(jīng)理1萬,然后經(jīng)理又把錢轉(zhuǎn)給老板私人賬戶,是不是為了避稅,那這個錢在賬上一直掛著其他應(yīng)收款經(jīng)理,怎么辦
老師好 利息收入怎么做賬和月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬平衡?
好的, 感謝老師的解答
不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d