同學(xué)您好,借:其他應(yīng)收款,貸銀行存款 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款
公賬上轉(zhuǎn)到公司支付寶后 由于支付貨款方指定用微信收款,所以老板把公司支付寶的錢轉(zhuǎn)到自己卡上去支付給收款方,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)作什么分錄呀?是走往來(lái)?可是貨款確實(shí)給了收款方了
老師你好,我之前在快手公司上班,后面不做了,過(guò)了大概一年左右,公司跟我說(shuō)有稅錢退到我的卡上,叫我到賬了,轉(zhuǎn)回去給他,我已經(jīng)轉(zhuǎn)了,后面又過(guò)了一年,他又發(fā)信息過(guò)來(lái)說(shuō)又有一筆稅錢到我的賬戶上了,這筆錢我應(yīng)該要退回去給他么?
老師,我給公司支付寶上轉(zhuǎn)了1分錢,后面又退回了,請(qǐng)問(wèn)可以不做賬務(wù)處理嗎
老師,股東退出公司用銀行存款支付,退出股東的股份其他股東按持股比例分?jǐn)?。?qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理如何做。問(wèn)題二:資本公積可以轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款嗎?不過(guò)接著又轉(zhuǎn)回來(lái)了
老師請(qǐng)問(wèn)一下,員工聚餐費(fèi)用可以做成應(yīng)付職工薪酬,員工福利嗎? 還有我們以公司的支付寶提現(xiàn)到公戶,后面又用公戶轉(zhuǎn)到支付寶,這個(gè)賬可以一來(lái)一回抵消不,要怎么做賬才好。
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒(méi)關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開(kāi)心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開(kāi)始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
可以不做賬嗎 不是銀行 是支付寶
支付寶用其他貨幣資金核算
要處理一下不處理顯得不規(guī)范
不處理是不是也沒(méi)有太大關(guān)系啊
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的