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老師我收到的進項票,不想抵扣稅款,咋做賬務處理

2022-10-29 10:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-29 10:34

你好,收到的進項票,不想抵扣稅款,可以按普通發(fā)票處理 借:庫存商品或原材料??,??貸:應付賬款等科目

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快賬用戶2668 追問 2022-10-29 10:35

老師以后還得抵扣的,就是暫時不想抵扣

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齊紅老師 解答 2022-10-29 10:36

你好,那賬務處理就是 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額),??貸:應付賬款等科目

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快賬用戶2668 追問 2022-10-29 10:36

那這個待認證啥時候平賬咋做

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齊紅老師 解答 2022-10-29 10:37

你好,今后認證的時候 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)

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你好,收到的進項票,不想抵扣稅款,可以按普通發(fā)票處理 借:庫存商品或原材料??,??貸:應付賬款等科目
2022-10-29
你直接是借應交稅費待抵扣稅額。
2021-05-12
你好,以后也不想抵扣了嗎?
2022-08-16
你好,個人建議是先入賬,進項稅額部分計入待認證進項稅額核算,之后認證抵扣了計入進項稅額核算。
2021-06-26
你好? 借費用 或者成本進項稅貸銀行存款。 開出去 :借銀行存款貸主營業(yè)務收入? ?銷項稅? ? ? ?月末結(jié)轉(zhuǎn) : 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-01-07
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