你好? 借費用 或者成本進(jìn)項稅貸銀行存款。 開出去 :借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項稅? ? ? ?月末結(jié)轉(zhuǎn) : 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
老師,銷售發(fā)票已開進(jìn)項發(fā)票未收到怎么處理。稅務(wù)怎么處理
老師您好,我想問一下進(jìn)銷項稅的賬務(wù)處理。收到進(jìn)項稅發(fā)票時,怎么處理?開出銷項稅發(fā)票時怎么處理?然后進(jìn)銷項抵扣時怎么處理?交稅時怎么處理?
如果商品銷售的時候有附加贈送商品,應(yīng)該怎么處理解決呢,開發(fā)票和進(jìn)項抵扣怎么處理,賬務(wù)怎么處理
老師,想問一下,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出可以跨月處理嗎?賬務(wù)上怎么做處理?報稅的時候怎么處理呢?
老師,進(jìn)項抵扣銷項的時候怎么做賬務(wù)處理
月末在產(chǎn)品的原材料費用怎么算,沒看懂
老師,請問賬上有未分配利潤,減資需要繳哪些稅
當(dāng)月發(fā)生的費用,未收到發(fā)票怎么做賬
收到個稅手續(xù)費返還,應(yīng)繳增值稅稅額怎么計算?
個稅手續(xù)費返還需要交增值稅嗎?稅額怎么計算?
合同取得成本為什么不計入當(dāng)期損益
盈利能力的理論基礎(chǔ)有什么,指的不是比率分析概念
老師,假如我是100%轉(zhuǎn)讓股權(quán),凈資產(chǎn)是100,投資額是200,如果按平價轉(zhuǎn),是按100還是200呢?
老師好~想咨詢下,收到員工提交的通訊服務(wù)發(fā)票~這種可以直接報銷入賬嗎?發(fā)票是預(yù)存款發(fā)票?這種和預(yù)付卡的發(fā)票 有什么區(qū)別嗎?
老師,一般結(jié)轉(zhuǎn)成本按照銷售收入的多少結(jié)轉(zhuǎn)
如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,那就代表有留底的稅額,是怎么做賬務(wù)處理?
?是的。 留抵了就不做處理。 在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了。??
那現(xiàn)在年底了,也不用做處理嗎?我看會計科目里有一個什么留抵稅額
?你好 是的; 放著就行了。??