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老師您好,我想問一下進(jìn)銷項稅的賬務(wù)處理。收到進(jìn)項稅發(fā)票時,怎么處理?開出銷項稅發(fā)票時怎么處理?然后進(jìn)銷項抵扣時怎么處理?交稅時怎么處理?

2021-01-07 12:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-07 12:36

你好? 借費用 或者成本進(jìn)項稅貸銀行存款。 開出去 :借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項稅? ? ? ?月末結(jié)轉(zhuǎn) : 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。

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快賬用戶3498 追問 2021-01-07 12:41

如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,那就代表有留底的稅額,是怎么做賬務(wù)處理?

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齊紅老師 解答 2021-01-07 12:43

?是的。 留抵了就不做處理。 在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了。??

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快賬用戶3498 追問 2021-01-07 12:48

那現(xiàn)在年底了,也不用做處理嗎?我看會計科目里有一個什么留抵稅額

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齊紅老師 解答 2021-01-07 12:57

?你好 是的; 放著就行了。??

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你好? 借費用 或者成本進(jìn)項稅貸銀行存款。 開出去 :借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項稅? ? ? ?月末結(jié)轉(zhuǎn) : 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-01-07
同學(xué)你好,如果開了發(fā)票,但沒有收到進(jìn)項發(fā)票,銷項可能會大于進(jìn)項,企業(yè)是需要交增值稅的;
2020-10-10
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2021-11-10
銷項大于進(jìn)項,需要交增值稅 借 銷項? ? 貸進(jìn)項? 未交增值稅 進(jìn)項大于銷項? ?不需要作分錄
2023-08-10
同學(xué)你好 計入銷售費用就可以了 借銷售費用 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
2021-02-03
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