1、企業(yè)購入貨物取得發(fā)票,未抵扣進(jìn)項稅時: 借:原材料(或庫存商品) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款) 2、抵扣進(jìn)項稅時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)
老師,你好,當(dāng)月的進(jìn)項不打算抵扣如何做賬?
你好老師,增值稅進(jìn)項票做賬了,但是當(dāng)月進(jìn)項稅額不抵扣,如何做賬務(wù)處理,進(jìn)項稅抵扣的時候如何做賬
你好老師,增值稅進(jìn)項票做賬了,但是當(dāng)月進(jìn)項稅額不抵扣,如何做賬務(wù)處理,進(jìn)項稅抵扣的時候如何做賬?
老師,當(dāng)前增值稅稅負(fù)率較低,通過暫緩進(jìn)項稅額抵扣的方式控制進(jìn)項,但是商品及發(fā)票已經(jīng)到了,進(jìn)項不抵扣的話,賬務(wù)上如何處理?
你好老師,增值稅進(jìn)項票我都記了,但是沒有全抵扣,請問抵扣的進(jìn)項稅如何做,下次抵扣
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
企業(yè)購進(jìn)貨物取得進(jìn)項發(fā)票,沒認(rèn)證抵扣進(jìn)項時,可否記成借:原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款?如果之前這樣記賬,如何更正?
借:原材料/庫存商品? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證稅費 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款
如果之前都企業(yè)購進(jìn)貨物取得進(jìn)項發(fā)票,沒認(rèn)證抵扣進(jìn)項時,已經(jīng)記成借:原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款?像這種情況,后期需要調(diào)賬還是到認(rèn)證抵扣時再更正?
這種到認(rèn)證時再更正就可以
到認(rèn)證時,更正會計分錄如何寫?
把前面那筆做負(fù)數(shù),再做
借:原材料(或庫存商品) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款) 2、抵扣進(jìn)項稅時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)
意思是先把之前那筆紅沖掉,然后做筆正確分錄,是待認(rèn)證進(jìn)項稅額吧?
是的,是的,這樣好些