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你好老師,增值稅進(jìn)項票做賬了,但是當(dāng)月進(jìn)項稅額不抵扣,如何做賬務(wù)處理,進(jìn)項稅抵扣的時候如何做賬?

2023-09-01 21:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-01 21:23

 1、企業(yè)購入貨物取得發(fā)票,未抵扣進(jìn)項稅時:   借:原材料(或庫存商品)     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)     貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款)   2、抵扣進(jìn)項稅時:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)     貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)

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快賬用戶3033 追問 2023-09-02 02:29

企業(yè)購進(jìn)貨物取得進(jìn)項發(fā)票,沒認(rèn)證抵扣進(jìn)項時,可否記成借:原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款?如果之前這樣記賬,如何更正?

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齊紅老師 解答 2023-09-02 09:51

借:原材料/庫存商品? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證稅費 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款

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快賬用戶3033 追問 2023-09-02 13:55

如果之前都企業(yè)購進(jìn)貨物取得進(jìn)項發(fā)票,沒認(rèn)證抵扣進(jìn)項時,已經(jīng)記成借:原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款?像這種情況,后期需要調(diào)賬還是到認(rèn)證抵扣時再更正?

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齊紅老師 解答 2023-09-02 14:43

這種到認(rèn)證時再更正就可以

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快賬用戶3033 追問 2023-09-02 14:44

到認(rèn)證時,更正會計分錄如何寫?

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齊紅老師 解答 2023-09-02 14:46

把前面那筆做負(fù)數(shù),再做
借:原材料(或庫存商品)     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)     貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款)   2、抵扣進(jìn)項稅時:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)     貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)

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快賬用戶3033 追問 2023-09-02 14:47

意思是先把之前那筆紅沖掉,然后做筆正確分錄,是待認(rèn)證進(jìn)項稅額吧?

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齊紅老師 解答 2023-09-02 14:51

是的,是的,這樣好些

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 1、企業(yè)購入貨物取得發(fā)票,未抵扣進(jìn)項稅時:   借:原材料(或庫存商品)     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)     貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款)   2、抵扣進(jìn)項稅時:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)     貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)
2023-09-01
你好1; 不抵扣的話; 是暫時不抵扣還是什么情況的?
2023-07-03
你好 借:原材料/庫存商品? ? ? ? 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅---待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付貨款 但是我自己是沒有入賬,等到下個月抵扣了再入賬的
2021-01-25
你好,這個比如借,原材料,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項稅貸,應(yīng)付賬款。
2024-05-08
做了多少進(jìn)項報多少,有時候是需要留一部分進(jìn)項后期再抵扣,如果不做進(jìn)賬上,就不要認(rèn)證,放抽屜,下次再認(rèn)證抵扣和入賬
2021-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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