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己抵扣的進項稅額,收到紅字發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出,如何做賬務(wù)處理?

2023-04-15 21:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-15 21:42

你好,當(dāng)時怎么做的?如果是商品的,借應(yīng)付賬款、 貸庫存商品, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1149 追問 2023-04-15 21:45

當(dāng)時做 借原材料 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅。 貸應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2023-04-15 21:56

借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出

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你好,當(dāng)時怎么做的?如果是商品的,借應(yīng)付賬款、 貸庫存商品, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2023-04-15
你好,開了紅字信息表,需要進項轉(zhuǎn)出 并應(yīng)付賬款貸庫存商品,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,收到了負(fù)數(shù)發(fā)票,把它放到這個記賬憑證后面就行。
2023-02-17
你好 在這個月申報的時候做進項轉(zhuǎn)出處理
2021-01-06
你好,已經(jīng)抵扣了的借銀行存款、貸庫存商品,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2024-07-16
你好 做原來負(fù)數(shù) 分錄就可以,報一月稅款時表二填寫進項轉(zhuǎn)出
2021-04-10
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