你好,是的,是這樣的。 一般納稅人的增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,公司進(jìn)項(xiàng)抵扣的稅額比銷售發(fā)票的稅額高可以嗎,那就是不需要繳納增值稅了嗎
老師你好,有一張發(fā)票因?qū)Ψ绞亲咛庸?,已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣對(duì)嗎? 就是直接沖減本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)吧?
老師 你好 我想問(wèn)一下應(yīng)交增值稅額是不是用銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,差額就是要交的稅呢?
老師 我們成功申請(qǐng)了進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減 請(qǐng)問(wèn)老師 我月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候可以把抵減的稅額直接加上進(jìn)項(xiàng)稅額 就是應(yīng)繳增值稅額 還是要做計(jì)算加計(jì)抵減和抵減應(yīng)交增值稅額的兩個(gè)分錄呢 老師
老師 增值稅我直接用需要交的銷售稅額減去可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是就是我們需要交的稅額呀
想問(wèn)下,外賬來(lái)說(shuō),稅金對(duì)上基本沒問(wèn)題,那么多計(jì)提少計(jì)提稅金,算沒對(duì)上么?還是說(shuō)增值稅稅金對(duì)上就行
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)反饋時(shí),勾選的所交的稅種表中,有一欄開具發(fā)票金額一欄要填寫嗎?,我沒有填寫就提交了,顯示反饋成功,是不是沒關(guān)系的?
專項(xiàng)附加扣除,孩子上高中和大學(xué)的算嗎
出口到亞馬遜貨倉(cāng)報(bào)關(guān)單金額1000美元但實(shí)際銷售收款800美元因?yàn)榇蛘垆N售 這個(gè)收入按哪個(gè)金額確認(rèn) 退稅按哪個(gè)?
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)稅申報(bào)新增人員,受任職類型那里選其他是不是綜合申報(bào)工資時(shí)就選勞務(wù)報(bào)酬呢?
老師,公司給員工繳納工傷保險(xiǎn)有年齡限制嗎?
老師個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得什么企業(yè)不享受60000扣除費(fèi)用
一般納稅人工商年報(bào)里的通訊地址就是寫的營(yíng)業(yè)執(zhí)照的住所?
其他債權(quán)投資和其他權(quán)益工具投資出售的時(shí)候都要把其他綜合收益轉(zhuǎn)入投資收益嗎
金蝶軟件里,累計(jì)折舊的明細(xì)賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計(jì)折舊期末余額多了一個(gè)月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報(bào)廢處理,從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少,累計(jì)折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后,賬套里累計(jì)折舊的明細(xì)賬里就還有一個(gè)月的余額,這種情況怎么處理 試過(guò)手動(dòng)做一張記賬憑證把累計(jì)折舊明細(xì)賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去,但是不被允許,軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進(jìn)去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
我看我所有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是登錄電子稅務(wù)局嗎老師
你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是通過(guò)增值稅勾選認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證的?
不用登錄電子稅務(wù)局嗎
你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是通過(guò)增值稅勾選認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證的? 是不需要通過(guò)?電子稅務(wù)局的
能發(fā)下連接嗎
你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是通過(guò)增值稅勾選認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證的? 這個(gè)不同省份會(huì)有所不同,而不是全國(guó)統(tǒng)一的?