您好, 沒錯(cuò)一般納稅人的增值稅就是這么計(jì)算的
老師,我們銷售額是3525630.3元(銷項(xiàng)稅額394099.04 營(yíng)業(yè)收入是3031531.26元),采購(gòu)金額是2872940.04元(進(jìn)項(xiàng)稅額242374.98元,采購(gòu)成本2630565.1元)進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)差額是151724.06元(應(yīng)該繳納的增值稅), 老師我想問一下減去該交增值稅后的利潤(rùn)怎么算,我是用營(yíng)業(yè)收入減去采購(gòu)成本再減去差額繳納的增值稅剩余249242.14元。 還是應(yīng)該用銷售額減去采購(gòu)金額后再見去增值稅差額得到400966.2元
老師好,我想問一下年底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅額的時(shí)候,應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是不應(yīng)該有余額???
你好:請(qǐng)問增值稅是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)后的金額*稅率交?還是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)后的金額*稅率后再減去費(fèi)用的金額呢?謝謝
老師,您好,我想問一下,最后給稅務(wù)局交的稅,是不是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的差額。
老師 你好 我想問一下應(yīng)交增值稅額是不是用銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,差額就是要交的稅呢?
老師,企業(yè)微信的認(rèn)證技術(shù)專票 以及采買藍(lán)大褂作為宣傳費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
請(qǐng)問,月底,我要交的稅額在哪里看?
老師,我公司上月銷售黃沙100萬,但進(jìn)項(xiàng)只有四十萬,能抵扣其他材料的進(jìn)項(xiàng)嗎
法人,也是部分股權(quán)的股東,能一起變更嗎?變更法人和變更股權(quán)是一樣嗎?
本期申報(bào)有個(gè)建筑服務(wù)預(yù)申報(bào)增值稅,預(yù)交申報(bào)后之后,體現(xiàn)在本期增值稅申報(bào)表上哪個(gè)地方,本月可以抵減稅金嗎
老師,您好,請(qǐng)問下我們4月有留抵的增值稅11萬多,這個(gè)月申報(bào)后還有7萬多的留抵,不知道是不是因?yàn)橛邢硎芨郊淤M(fèi)的減半征收的原因,現(xiàn)在稅款是-103元,這樣申報(bào)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注吧?業(yè)務(wù)這些都是實(shí)實(shí)際際的。
老師,我們公司是一般納稅人,主要是做工程建設(shè)類的,然后現(xiàn)在有一臺(tái)自用汽車想賣掉,能開普通發(fā)票嗎,稅率是多少呢?
一般納稅人,銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額0 ,可以申請(qǐng)退稅嗎
沖減以前年度主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,如何做賬,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣
股東為實(shí)繳,賬面凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù),現(xiàn)在進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那么股權(quán)原值是不是0?