你好,每個稅種都要對上了
早上好老師麻煩問一下,上個月進(jìn)項稅額提多了,這個沒有進(jìn)項稅額,這個月提增值稅就是銷項稅加上個月多計提的進(jìn)項稅對么?
請問老師,不是說啤酒包裝物押金沒有過期不計算消費(fèi)稅和增值稅嗎?那下面這題為什么計算消費(fèi)稅時加上了包裝物押金呢
我是做內(nèi)賬,沒有價稅分開算,也就沒有計提增值稅之類的稅,在支付稅費(fèi)時記的稅金及附加,這樣的在年底也要計提所得稅嗎?如果計提那計提的也和外賬1月份實際繳納的對不上呀,那我是按外賬1月份實際支付的稅計提嗎?
公司以前代理會計做賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一個問題,就是報銷,賬本上報銷票據(jù)和報銷金額對應(yīng)不上,都是沒票或者少票,問公司說是票和錢都能對上,但是賬本上確實對不上,帳還是平的,怎么弄呢
老師,增值稅報表的銷項稅額本年累計金額不對與我賬上的對不上,查了原因是稅務(wù)局系統(tǒng)問題少了0.02元,請問有沒關(guān)系?
老師您好,電子稅務(wù)局我們想改一下登錄密碼在哪里改了
你好,供應(yīng)商給我們開的贈送10個商品,怎么做分錄?我們是賣這個商品的廠家
公司問我有出納經(jīng)驗嗎,有多久,最快多久可以到崗這種怎么回復(fù)比較好?
請問老師,占股20%的股東投入的投資款,在科技局火炬填報時,選擇企業(yè)是否當(dāng)年獲得風(fēng)險投資是怎么選 ?選擇是還是否,如果選是 融資應(yīng)該選擇哪輪
2023年,進(jìn)項開票給我們開多了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),供應(yīng)商便沖紅了,這個賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么做。
老師您好,請問1、外貿(mào)企業(yè)一般納稅人支付的商標(biāo)注冊款的進(jìn)項稅額是可以認(rèn)證抵扣的吧?2、開具出去的發(fā)票都是免稅的,如果可以認(rèn)證那認(rèn)證后就會形成留抵稅額吧
老師,你好!請問報銷時發(fā)票只寫了辦公用品,數(shù)量一箱,這種發(fā)票能報銷嗎
老師,這張發(fā)票可以入賬嗎
公司開公帳給的一個U盾,是制單盾還是審核盾
老師,請問匯算清繳退稅收到款分錄是什么
老師,那我這是對不上了么,我現(xiàn)在錄25年1月單據(jù),發(fā)現(xiàn)24年12月多計提了城建稅,地方教育費(fèi)附加,少計提了企業(yè)所得稅。那24年企業(yè)所得稅年報咋整。建議怎么操作比較好也比較方便。
你好,最好的就是反結(jié)轉(zhuǎn)過去修改憑證 然后更正申報表。
老師,直接改在25年1月,不更正24年企業(yè)所得稅年報了,這樣操作咋樣
你好這種嚴(yán)格來說不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。