你好, 可以的,進項多就不用繳納增值稅
老師,公司進項抵扣的稅額比銷售發(fā)票的稅額高可以嗎,那就是不需要繳納增值稅了嗎
老師,銷項票-進項是當月要繳納的增值稅,那我每月就看銷項票多少,再抵扣相應(yīng)的進項,就可以少交增值稅甚至平的話就可以避免繳納稅了對嗎
老師,我們公司租房開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣進項稅額嗎?是不是只要是專票都可以抵扣進項稅額?
老師,我公司是一般納稅人,屬于商貿(mào)企業(yè),8月進項專用發(fā)票不含稅金額5734.51元,增值稅額745.49元。 8月銷項增值稅專用發(fā)票不含稅金額6967.25元,增值稅稅額905.75元,需要認證增值稅專用發(fā)票, 8月進項發(fā)票不夠抵扣增值稅銷項,我可以用1月份的一張增值稅進銷專用發(fā)票抵扣嗎
老師 增值稅我直接用需要交的銷售稅額減去可以抵扣的進項稅額是不是就是我們需要交的稅額呀
購進固定資產(chǎn)的憑證需要放到本期用于購建不動產(chǎn)的扣稅憑證
打印出來的銀行承兌匯票是豎著打印的,能否橫著裝訂?因為不橫著裝訂紅色圈出來的的位置就會被裝訂進去覆蓋著的,所以想問下橫著裝訂可以不
年報時交的企業(yè)所得稅曾么做賬
老師我們是一般納稅人公司,對方銷售白酒可以開免稅給我們嗎?
對方公司已清算,我們對方公司購入30多萬車,可以用現(xiàn)金付款嗎?
請問這里的累積是一個孩子每個月填2000還是1月填20002月填4000這樣累積的
已申報的增值稅,土地使用稅,房產(chǎn)稅等還沒有交稅款,怎么做會計分錄?
個人所得稅本期收入需要填寫的是扣除社保公積金之后的金額 還是未扣除的
老師我有一張23年的發(fā)票。金額25000,其中10000需要紅沖掉。我現(xiàn)在25年可以沖不?到時候我把那筆賬紅字減少一萬。我今年的收入就是負數(shù)了。我應(yīng)該怎么做?
老師,工商年報中股東出資信息中認繳出資之間,實繳出資時間該怎么填,公司2018年11月成立,注冊資本金500萬,