是的,這樣處理就是正確的。
老師你好,這個問題我還是不太清楚。例如:個人當月開據(jù)一張現(xiàn)代服務類型發(fā)票7萬元,當月繳納增值稅、附加稅。年度匯算清繳后個人應納個稅稅額超1萬元,屬于(累計預扣預繳應納稅所得額不超過36000元,預扣率3%)這一檔。 你說在支付勞務報酬的時候要預扣預繳圖中個稅,請問開出這張現(xiàn)代服務類型發(fā)票不需要預扣預繳圖中個稅?有些糊涂了。
老師,那勞務費發(fā)票是由那三個人去代開的是嗎?那乙方的賬上是否也要有這個勞務費發(fā)票入賬才行?然后支付給股東和另一個公司的代付工資跟這個繳納個稅是分開的對吧,就是繳納個稅需要做一筆憑證,后面需要附勞務費發(fā)票,然后支付給股東和另一個公司的工資就另外做一筆憑證?
假定甲某給A公司提供個人勞務,每月約定勞務費6000元。甲某需向A公司提供勞務費發(fā)票。如甲某到當?shù)囟悇杖ゴ_勞務費發(fā)票,需向稅務交的稅包括: (1)增值稅:甲某視同小規(guī)模納稅人,增值稅按照勞務費總金額的3%繳納。依上例,應交6000÷(1+3%)×3% = 174.76元。 (2)附加稅(城建稅7%、教育費附加3%、地方教育費附加2%):根據(jù)實繳的增值稅計算,本例應交174.76×12% = 20.97元。 四、勞務費的個稅扣繳 接上例,甲某給A公司提供勞務費發(fā)票后,A公司給甲某支付了稅后勞務費,并代扣代繳了個稅。(3)A公司需代扣代繳個稅:【6000-174.76-20.97】×(1-20%)×20% =928.68。 (4)甲某實際拿到手的勞務費:6000-174.76-20.97-928.68=4875.59元。 老師,這個算發(fā)對嗎? 有什么方法可以合理避稅?
老師您好,我們公司需要支付一筆勞務費8800元,對方是個人,他以個人名義去稅務局要求代開發(fā)票,需繳納92元代開費用,開票金額8892元,稅務局說,還需要繳納個人所得稅代扣代繳的費用1700元,請問是這樣嗎
老師,勞務費代扣代繳的話,超過800需要繳納個稅,比如1000元,然后40元的稅,給對方960元對吧?那出納是打款960元出去吧
老師,那審計查賬的時候,不會特別查我科目的設置吧,只要我的收入和費用成本利潤核算清楚就沒問題吧
老師,那審計的時候是不是要提供去年一年的會計憑證和報表還有申報數(shù)據(jù)
老師,幫忙看下我們這個融資租賃相關分錄怎么寫
我報的是2024年的年報,利潤表,上年金額填寫的是2023全年的金額,本年累計金額,填寫2024年全年金額,對嗎老師
老師你好,?個問題請教下,就是我們有些客戶有高開發(fā)票的情況,很多是業(yè)務員自己拿回扣,發(fā)票金額匯公帳后我們又會用私帳打還她個人帳上,像這種怎么處理好點?
老師 第一次報出口退稅 怎么操作
賣雞蛋,自己有個養(yǎng)殖場,給雞入了保險,雞死了,保險公司賠付了理賠款,如何入賬?
老師您好,2024年第四季度資產(chǎn)負債表上應付職工薪酬36000元,2025年2月已支付,請問現(xiàn)在做2024年所得稅匯算清繳填資產(chǎn)負債表的時候應付職工薪酬應該填寫0還是36000?
專業(yè)老師回答:計提工資的時候,應發(fā)工資應不應該把員工遲到的罰款扣了計提呢? 如果沒有扣,那罰款,是不是在發(fā)放的時候計入營業(yè)外收入是稅法的規(guī)定呢
24年有兩臺車清理了,一臺有盈利,一臺有虧損。匯算清繳的,資產(chǎn)原值,是否要把兩臺車的原值加上去。再就是,盈利和虧損是否還要填其他的表啊
老師,我想跟您說一個,就是像我這邊有個單,那些請外面老師來上課,那他就是給他發(fā)1000塊錢,那么他有一個領報單,它那個領報單上應該有一個金額,然后就是1000塊,然后就呃扣代扣個稅就有一個40塊錢,然后就到后面實付是960,那就是那個費用,報銷單上面就應該填60,是不是打款出去就是60塊?那像這個的情況的話就是呃,就是我,我是這樣理解的哈。但是為什么我們這個人跟我說,如果說這個老師他是要1000塊錢到就是到比如說到手1000塊錢,然后他就得那個總額,那里是1050,然后代扣個稅多少錢?然后實際到手的到手就是1000塊,然后還有一個,然后就是呃,我們的那個費用報銷單上就是我們費用報銷單就是沖到打哈
60是哪來的?誰報銷的?和這筆業(yè)務有什么關系?
一個60呀,就是相當于說請外面老師來這里上課,然后你要給他結(jié)算費用啊。那沒有什么關系,那現(xiàn)在就是發(fā)現(xiàn)他超過1000了,然后全部給打出去了,那就沒有給他代扣代交個稅呀,那是不是隨便一個人去付了這個扣稅個稅的錢也可以呀。
一共1000元,代扣個稅40,那不是剩960嗎?所以問一下60那來的。
這個錢是你單位來支付,支付960元就對。40交到稅務局。
我沒說60呀我的意思是費用報銷單填寫960,還是1000
您好,您看一下您的提問,上面的60。
我說錯了,960不好意思 老師
那就把這個個稅扣下來,把960支付給個人就行了。單位直接支付就行。
那現(xiàn)在的情況就是沒有扣,那怎么處理?
好找對方把這個錢給您退回來,然后您交到稅務局就行了。
不報稅可以?因為也沒有身份證號
不報稅,稅務局會有罰款。
我問我這的老師,她說她就不報稅了也可以吧
你好,我只是把不報稅的后果說給你,稅務局會有罰款,如果你自己選擇不報也可以。