您好 計算過程如下 (20000%2B1500%2B4000)/(1-10%)*10%=2833
某酒業(yè)公司委托酒廠加工生產(chǎn)糧食白酒一批,委托方提供原料成本50000元,受托方收去加工費8000(不含增值稅),4月21讓收回3噸糧食白酒,酒廠無同類銷售價格,計算受托方代收代繳的消費稅
某企業(yè)委托藥酒廠加工藥酒,該藥酒無同類產(chǎn)品售價,已知委托方提供原料20000元,輔料成本1500元,加工費4000元,則該酒廠代收的消費稅為()元。藥酒消費稅稅率10%
1.某化妝品生產(chǎn)企業(yè)2019年11月銷售高檔化妝品含稅收入60000元,該公司11月化妝品銷售收入應(yīng)納消費稅稅額為()元。(保留兩位小數(shù))2.某黃酒廠5月份銷售瓶裝黃酒200噸,每噸5000元(含增值稅),則該黃酒廠本月應(yīng)納消費稅稅額為()元。黃酒消費稅稅率每噸240元3.某企業(yè)委托藥酒廠加工藥酒,該藥酒無同類產(chǎn)品售價,已知委托方提供原料27000元,輔料成本3500元,加工費5500元,則該酒廠代收的消費稅為()元。藥酒消費稅稅率10%
某企業(yè)委托藥酒廠加工藥酒,該藥酒無同類產(chǎn)品售價,已知委托方提供原料27000元,輔料成本3500元,加工費5500元,則該酒廠代收的消費稅為()元。藥酒消費稅稅率10%
3.某企業(yè)委托酒廠加工紅葡萄酒10箱,該酒無同類產(chǎn)品銷售價格,已知委托方提供的原料成本2萬元;受托方收取的不含增值稅加工費0.7萬元,則該酒廠代收代繳的消費稅是多少?(消費稅稅率為10%)
老師,我想請問下!報企業(yè)所得稅的時候,“預(yù)繳稅款信息”里,營業(yè)收入,營業(yè)成本都是0,管理費用是2150.67!?。∧亲詈罄麧櫩傤~本年累計金額應(yīng)該是-2150.67吧?
老師6月份計提稅金及附加時,多計提了兩份錢,后來發(fā)現(xiàn)了憑證調(diào)整了,但二季度報稅的時候也忘記修正了,現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里二季度財報,稅金及附加這里多了2份錢怎么辦啦?
老師,1月份收到材料發(fā)票時 借:原材料/工程材料 貸:應(yīng)付賬款 同時 借:工程施工/合同成本/材料費 貸:原材料/工程材料 發(fā)票后跟著入庫及出庫單。 現(xiàn)在收到紅字票了做同樣的分錄用負數(shù)表示。但用友T3核算管理錄入庫存時系統(tǒng)提示不能為負數(shù)怎么辦
小規(guī)模納稅人準(zhǔn)備注銷,賬上剩余實收資本怎么辦?
老師,售后回租合同但實際上沒有財產(chǎn)往來,怎么做賬呢,公司到賬100萬,按36期還款120萬,對方只給我們開每期的本金后的差額普票給我們
公司申報個人所得稅但是實際未發(fā)放工資,個人所得稅已申訴,會對企業(yè)造成什么影響。
24年開的發(fā)票25年還能紅沖嗎稅務(wù)有什么影響
老師,報銷單上的單據(jù)及附件的頁碼數(shù)量包過最底下的原始單據(jù)粘貼單嗎?
老師,我們有一個小規(guī)模即將要升級為一般納稅人,現(xiàn)在大概還有200萬的待開發(fā)票,但是目前可開票金額只有70多萬,有什么辦法嗎?
請問本期申報印花稅金額怎么取數(shù)?