同學(xué)你好 受托方代收代繳的消費稅=(50000%2B8000%2B3*2000*0.5)/(1-20%)*20%%2B3*2000*0.5
某酒業(yè)有限公司為增值稅一般納稅人,某月從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購一批糧食40噸,每噸收購價格4000元,一共支付糧食收購價款160000元,取得農(nóng)產(chǎn)品收購憑證。公司將收購的這批糧食委托某酒廠(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)加工高度白酒,直接將糧食人從收購地運往委托方。白酒加工完畢后,公司當(dāng)月收回白酒20噸,取得酒廠開具的增值稅專用發(fā)票,上面注明協(xié)議加工費100000元,款項通過銀行存款支付。公司提貨時酒廠代收代繳了消費稅,酒廠無同類產(chǎn)品銷售價格。當(dāng)月,公司直接將這批委托加工的高度白酒以每噸50000元的不含稅價格對外出售。白酒消費稅比例稅率部分為20%、定額稅率部分為0.5元/500克。計算該酒業(yè)公司應(yīng)繳納的消費稅。
某酒業(yè)有限公司為增值稅一般納稅人,某月從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購一批糧食40噸,每噸收購價格4000元,一共支付糧食收購價款160000元,取得農(nóng)產(chǎn)品收購憑證。公司將收購的這批糧食委托某酒廠生產(chǎn)加工高度白酒,直接將糧食人從收購地運往委托方。白酒加工完畢后,公司當(dāng)月收回白酒20噸,取得酒廠開具的增值稅專用發(fā)票,上面注明協(xié)議加工費100000元,款項通過銀行存款支付。公司提貨時酒廠代收代繳了消費稅,酒廠無同類產(chǎn)品銷售價格。當(dāng)月,公司直接將這批委托加工的高度白酒以每噸50000元的不含稅價格對外出售。白酒消費稅比例稅率部分為20%、定額稅率部分為0.5元/500克。計算該酒業(yè)公司應(yīng)繳納的消費稅。
某酒業(yè)公司委托酒廠加工生產(chǎn)糧食白酒一批,委托方提供原料成本50000元,受托方收去加工費8000(不含增值稅),4月21讓收回3噸糧食白酒,酒廠無同類銷售價格,計算受托方代收代繳的消費稅
某酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)白酒和啤酒,當(dāng)月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)銷售糧食白酒20噸,取得不含稅銷售收入8萬元;銷售啤酒250噸,每噸不含稅售價3500元。另外,本月銷售糧食白酒收取包裝物押金8540元,銷售啤酒收取包裝物押金2270元。(2)委托某工廠加工15噸糧食白酒,該酒廠提供糧食等原材料成本共計28萬元,當(dāng)月工廠將加工好的白酒交付酒廠,開具增值稅專用發(fā)票注明收取加工費6萬元。要求:根據(jù)上述材料,計算該酒廠本月應(yīng)納的消費稅、工廠代收代繳的消費稅。
某酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)白酒和啤酒,當(dāng)月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)銷售糧食白酒20噸,取得不含稅銷售收入8萬元;銷售啤酒250噸,每噸不含稅售價3500元。另外,本月銷售糧食白酒收取包裝物押金8540元,銷售啤酒收取包裝物押金2270元。(2)委托某工廠加工15噸糧食白酒,該酒廠提供糧食等原材料成本共計28萬元,當(dāng)月工廠將加工好的白酒交付酒廠,開具增值稅專用發(fā)票注明收取加工費6萬元。要求:根據(jù)上述材料,計算該酒廠本月應(yīng)納的消費稅、工廠代收代繳的消費稅。
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用