你好,你開的發(fā)票稅率那寫的是免稅字樣嗎?
小規(guī)模公司增值稅7-9月季報收入,與財務報表數(shù)據(jù)對不上,稅務局打電話來,叫我下午去一趟稅務局找專員,帶上營業(yè)執(zhí)照,公章,7-9月發(fā)票開據(jù)數(shù)據(jù),原因:因為我好幾筆銀行收到的款做了不開票收入確認,是按一個點計算的增值稅,申報增值稅的時候。我按記賬的主營業(yè)務收入不開票收入數(shù)據(jù)填寫,申報系統(tǒng)自動計算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致,系統(tǒng)自動計算不開票收入的增值稅金額按三個點計算,有點偏高,主營業(yè)務不開票收入那里申報我未按記賬數(shù)據(jù)申報。像這種情況我要怎么跟稅務局解釋呢
小規(guī)模納稅人,如果季度看下來,普票超出了45w專票比如開了20萬,那最后應交增值稅是多少,小微企業(yè)性質哦,那最后的應交稅額是多少啊,我看申報表里面有個減免稅額這列有數(shù)據(jù)的,另外開票系統(tǒng)開出的稅率是1%的,做賬按照3%去做的應交增值稅,等實際扣款增值稅,實際比計提的少的那部分做成營業(yè)外收入了得是么
老師,想問一下,開票的金稅盤開出來的票是一個點稅,但是每個季度申報增值稅的時候系統(tǒng)會自動跳出這個季度開的票額沒錯,但是稅報表是3%稅率,那后面做收入記賬憑證貸應交稅費這邊跟開票的稅額對不上這種要怎么處理
老師,想問一下,開票的金稅盤開出來的票是一個點稅,但是每個季度申報增值稅的時候系統(tǒng)會自動跳出這個季度開的票額沒錯,但是稅報表是3%稅率,那后面做收入記賬憑證貸應交稅費這邊跟開票的稅額對不上這種要怎么處理
老師,請問下現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是免稅的, 1.做賬的時候,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 (應交稅費-增值稅這個還要不要做,需要計提嗎) 2.增值稅納稅申報時,營業(yè)收入:是系統(tǒng)自動跳出來的數(shù)據(jù),是收入減去增值稅的金額,是否需要修改?(比如:開票金額10000元,系統(tǒng)上跳出來的金額是9708.74元) 3.公司有開區(qū)塊鏈電子發(fā)票,然后系統(tǒng)上自動跳出來的數(shù)據(jù),又是總金額,不含稅金的。(比如,開票金額10000元,系統(tǒng)自動跳出來的數(shù)據(jù)就是10000元)
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
不是,帶***的
只是適用3%征收率,免征增值稅
你好!開具免稅普通發(fā)票(稅率欄為“免稅”,不是“0%”),不考慮本省屬于免增值稅特殊情況,屬于開錯了發(fā)票(如后續(xù)總局沒有執(zhí)行口徑),因為小規(guī)模納稅人取得適用5%征收率的應稅銷售收入不能享受免增值稅政策;
沒明白什么意思?我的發(fā)票開錯了??
你好!是的,免稅的應該是免稅字樣,星號的一般是差額征稅發(fā)票
發(fā)票是沒錯的,或許是發(fā)問的第一句話錯了
您好,如果你們享受免稅的話,是全額填寫在收入里面就可以不提現(xiàn)說金
您好,如果你們享受免稅的話,是全額填寫在收入里面就可以不提現(xiàn)稅金
這個是目前的政策,請問下老師您是哪里的呀 然后我的三個問題,是怎么處理才對?
您好,政策沒有問題,但是你開票不對,應該是免稅兩個字,不是星號,星號指的是差額征稅發(fā)票
但是這個稅率,也不是我們自己選的啊,是開發(fā)票的時候,就這樣的。
你好,如果正常的開免稅字樣,他帶過來的數(shù)就是你的收入金額不會做價稅分離,原5%稅率的有效需要計提稅金,如果季度不超過45萬轉營業(yè)外收入
你好,你們開票的時候稅率那個地方應該是有一個下拉的箭頭,可以選稅率
我這個是代開的增值稅普通發(fā)票,我們只是提交信息申請,由稅局代開的。
您看看,我們都是這么申請的
老師,申請代開發(fā)票的時候,就是會這樣的,發(fā)票應該不是錯的
你好,你是個體工商戶還是普通的企業(yè)?
普通企業(yè)
企業(yè)的話都是自己開,怎么還去稅務局代開?
是的,因為之前業(yè)務不多,代開也方便
老師,我這個具體怎么處理?您不是在深圳做會計是嗎?
你好,我不是深圳的會計,不管是哪的正常情況下自動取職的話是含稅金額,如果你們是享受小規(guī)模納稅人免稅政策的話,也就是普票原3%稅率的業(yè)務
普票元5%業(yè)務稅金還是要計提的,這一部分稅金要結轉到營業(yè)外收入,申報表取值時也是不含稅金額
那您的建議,我現(xiàn)在是怎么處理比較好。
就是,貸:主營業(yè)務收入的時候,增值稅也計提對吧, 但對于第三點,我是要修改稅局自動獲取的數(shù)據(jù)嗎?
你好,你這種發(fā)票開出來是星號的,也是沒有說金的,所以不計提增值稅,直接按全額確認主營業(yè)務收入就可以