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小規(guī)模公司增值稅7-9月季報收入,與財務報表數(shù)據(jù)對不上,稅務局打電話來,叫我下午去一趟稅務局找專員,帶上營業(yè)執(zhí)照,公章,7-9月發(fā)票開據(jù)數(shù)據(jù),原因:因為我好幾筆銀行收到的款做了不開票收入確認,是按一個點計算的增值稅,申報增值稅的時候。我按記賬的主營業(yè)務收入不開票收入數(shù)據(jù)填寫,申報系統(tǒng)自動計算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致,系統(tǒng)自動計算不開票收入的增值稅金額按三個點計算,有點偏高,主營業(yè)務不開票收入那里申報我未按記賬數(shù)據(jù)申報。像這種情況我要怎么跟稅務局解釋呢

2020-11-03 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-03 11:30

不開票收入你記賬了,也申報了,才是對的,這里保證正確就沒有事,做個解釋就行了。 申報有如果寫錯了,去了稅務局協(xié)助你改了就可以了,主要是不要少報稅就可以

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快賬用戶4533 追問 2020-11-03 11:41

好的,謝謝老師,但是有一個問題就是我不開票收入是記賬了,申報的時候收入是我沒有填那么多,數(shù)據(jù)填少了這種情況怎么辦?因為我按實際不開票收入填寫的話,系統(tǒng)計算增值稅金額跟我做賬的增值稅不一樣。

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齊紅老師 解答 2020-11-03 11:42

你賬上有多少收入,你就要申報多少的收,開票不開票只要入賬了就要申報的,

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不開票收入你記賬了,也申報了,才是對的,這里保證正確就沒有事,做個解釋就行了。 申報有如果寫錯了,去了稅務局協(xié)助你改了就可以了,主要是不要少報稅就可以
2020-11-03
你好,你開的發(fā)票稅率那寫的是免稅字樣嗎?
2022-10-24
同學您好。由于您不是在年初變更的,針對這種情況,稅率只能全部按3%進行申報哦。如果滿意回復,請五星,謝謝乖乖。
2021-06-11
你好,你這里如實給管理員說明差異原因就可以了。你這里差異是固定資產(chǎn)處置導致的,你如實說明一下即可。
2021-03-06
您好,當然可以反結(jié)賬的呀,對增值稅報表表格 不會 有影響
2024-10-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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