你好,沒有關(guān)系的,帳上按照百分之一來 申報(bào)增值稅是按照3%的。
老師,想問一下,開票的金稅盤開出來的票是一個(gè)點(diǎn)稅,但是每個(gè)季度申報(bào)增值稅的時(shí)候系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跳出這個(gè)季度開的票額沒錯(cuò),但是稅報(bào)表是3%稅率,那后面做收入記賬憑證貸應(yīng)交稅費(fèi)這邊跟開票的稅額對(duì)不上這種要怎么處理
老師,想問一下,開票的金稅盤開出來的票是一個(gè)點(diǎn)稅,但是每個(gè)季度申報(bào)增值稅的時(shí)候系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跳出這個(gè)季度開的票額沒錯(cuò),但是稅報(bào)表是3%稅率,那后面做收入記賬憑證貸應(yīng)交稅費(fèi)這邊跟開票的稅額對(duì)不上這種要怎么處理
老師,請(qǐng)問下現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是免稅的, 1.做賬的時(shí)候,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 (應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅這個(gè)還要不要做,需要計(jì)提嗎) 2.增值稅納稅申報(bào)時(shí),營業(yè)收入:是系統(tǒng)自動(dòng)跳出來的數(shù)據(jù),是收入減去增值稅的金額,是否需要修改?(比如:開票金額10000元,系統(tǒng)上跳出來的金額是9708.74元) 3.公司有開區(qū)塊鏈電子發(fā)票,然后系統(tǒng)上自動(dòng)跳出來的數(shù)據(jù),又是總金額,不含稅金的。(比如,開票金額10000元,系統(tǒng)自動(dòng)跳出來的數(shù)據(jù)就是10000元)
老師我想問一下,前年做了無票收入,去年把他沖紅了,但是報(bào)稅的時(shí)候沒有把這個(gè)反應(yīng)到報(bào)表上面去,去年是因?yàn)樵鲋刀悳p免,沒有發(fā)現(xiàn)問題,今年開了票,收入跟系統(tǒng)里面一樣的,但是增值稅賬本顯示的稅額是今年的1-3季度的稅額減去以前沖紅的那筆稅額,而系統(tǒng)只顯示今年開票的稅額,這樣導(dǎo)致系統(tǒng)稅額跟賬本上的稅額不一致,老師這樣該怎么調(diào)呢
你好老師,我是小微企業(yè),2024年第四季度開的發(fā)票,2025年第一季度開紅字發(fā)票了,這個(gè)季度就是開紅字發(fā)票一張,在申報(bào)增值稅及附加稅申報(bào)表,開紅字發(fā)票16000元,系統(tǒng)自動(dòng)帶出,免稅銷售額是15841.58元,免征增值稅是475.25元,提交申報(bào)后,顯示對(duì)比不通過,這個(gè)應(yīng)該怎么填寫申報(bào)表?
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
那這種稅率都不一樣怎么做賬
賬上按照1%的來就可以的,申報(bào)表沒有1%的這個(gè)稅率,它默認(rèn)的都是3%。
那怎么做賬老師,銀行扣款是按百分三來扣的,可是發(fā)票是百分一,錄入發(fā)票怎么弄,和銀行扣款?
你好 需要交稅 減免的2%你得填寫減免明細(xì)表本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額 還有主表應(yīng)納稅減征額
情況是這樣的,21年金稅盤開發(fā)票稅率是1%,但是增值稅申報(bào)表最后的應(yīng)納稅額是按3%來算的,要是按發(fā)票做賬的話,總得稅額是1%來算的,但是銀行扣款稅額是增值稅報(bào)表申報(bào)3%的稅額,就是差很多,這種要怎么做賬調(diào)整
你填寫的申報(bào)表不對(duì) 減免的2%你沒填寫 可以修改的 減免的2%你得填寫減免明細(xì)表本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額 還有主表應(yīng)納稅減征額
去年減免的2%沒有填,現(xiàn)在不是要匯算清繳了發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題
你現(xiàn)在去修改吧 修改增值稅申報(bào)表 多繳納的可以退回來
可是現(xiàn)在申請(qǐng)來不及了吧,現(xiàn)在匯算清繳要報(bào)上去了
那邊找錯(cuò)誤的上報(bào) 應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅3 貸銀行存款 按照這個(gè)做 其他的不影響 你的匯算清繳還是按照之前的 繳納了增值稅不影響你的匯算清繳
老師,是不是增值稅報(bào)表都是百分三個(gè)點(diǎn),那家企業(yè)是一般企業(yè),可是金稅盤是百分一個(gè)點(diǎn),那這種要怎么做賬?
上面不是給你寫了 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅3 貸銀行存款 這個(gè)分錄體現(xiàn)了 你看下 多交的2%申請(qǐng)退稅 申請(qǐng)退稅會(huì)修改增值稅申報(bào)表嗎 也給你寫了 你爬樓看下