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老師,想問一下,開票的金稅盤開出來的票是一個(gè)點(diǎn)稅,但是每個(gè)季度申報(bào)增值稅的時(shí)候系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跳出這個(gè)季度開的票額沒錯(cuò),但是稅報(bào)表是3%稅率,那后面做收入記賬憑證貸應(yīng)交稅費(fèi)這邊跟開票的稅額對(duì)不上這種要怎么處理

2022-05-27 19:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-27 19:59

你好,沒有關(guān)系的,帳上按照百分之一來 申報(bào)增值稅是按照3%的。

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快賬用戶8267 追問 2022-05-27 20:19

那這種稅率都不一樣怎么做賬

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齊紅老師 解答 2022-05-27 20:20

賬上按照1%的來就可以的,申報(bào)表沒有1%的這個(gè)稅率,它默認(rèn)的都是3%。

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快賬用戶8267 追問 2022-05-27 21:45

那怎么做賬老師,銀行扣款是按百分三來扣的,可是發(fā)票是百分一,錄入發(fā)票怎么弄,和銀行扣款?

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齊紅老師 解答 2022-05-27 21:46

你好 需要交稅 減免的2%你得填寫減免明細(xì)表本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額 還有主表應(yīng)納稅減征額

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快賬用戶8267 追問 2022-05-27 21:47

情況是這樣的,21年金稅盤開發(fā)票稅率是1%,但是增值稅申報(bào)表最后的應(yīng)納稅額是按3%來算的,要是按發(fā)票做賬的話,總得稅額是1%來算的,但是銀行扣款稅額是增值稅報(bào)表申報(bào)3%的稅額,就是差很多,這種要怎么做賬調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-05-27 21:48

你填寫的申報(bào)表不對(duì) 減免的2%你沒填寫 可以修改的 減免的2%你得填寫減免明細(xì)表本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額 還有主表應(yīng)納稅減征額

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快賬用戶8267 追問 2022-05-27 21:49

去年減免的2%沒有填,現(xiàn)在不是要匯算清繳了發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題

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齊紅老師 解答 2022-05-27 22:02

你現(xiàn)在去修改吧 修改增值稅申報(bào)表 多繳納的可以退回來

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快賬用戶8267 追問 2022-05-27 22:41

可是現(xiàn)在申請(qǐng)來不及了吧,現(xiàn)在匯算清繳要報(bào)上去了

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齊紅老師 解答 2022-05-28 02:06

那邊找錯(cuò)誤的上報(bào) 應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅3 貸銀行存款 按照這個(gè)做 其他的不影響 你的匯算清繳還是按照之前的 繳納了增值稅不影響你的匯算清繳

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快賬用戶8267 追問 2022-05-28 09:43

老師,是不是增值稅報(bào)表都是百分三個(gè)點(diǎn),那家企業(yè)是一般企業(yè),可是金稅盤是百分一個(gè)點(diǎn),那這種要怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2022-05-28 09:50

上面不是給你寫了 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅3 貸銀行存款 這個(gè)分錄體現(xiàn)了 你看下 多交的2%申請(qǐng)退稅 申請(qǐng)退稅會(huì)修改增值稅申報(bào)表嗎 也給你寫了 你爬樓看下

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你好,沒有關(guān)系的,帳上按照百分之一來 申報(bào)增值稅是按照3%的。
2022-05-27
您好 這個(gè)對(duì)不上是正常情況 沒關(guān)系的哈 不需要對(duì)上 按照發(fā)票做賬就好了
2022-05-27
你好; 你是小規(guī)模的話;? 對(duì)不上是因?yàn)槟銈?紅沖了1%稅點(diǎn);? 你系統(tǒng)識(shí)別不了的話; 就沒法報(bào);? 就得去大廳處理申報(bào)的??
2022-10-08
你好,你開的發(fā)票稅率那寫的是免稅字樣嗎?
2022-10-24
你好,后面應(yīng)該有個(gè)附表自動(dòng)帶出減免稅額的
2020-10-29
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