你現(xiàn)在購(gòu)買的固定資產(chǎn),要一次性稅前扣除,就在所得稅申報(bào)的時(shí)候,填列到固定資產(chǎn)表格的2.1那一行
固定資產(chǎn)一次性扣除是什么意思
老師,去年的固定資產(chǎn)一次性扣除在季報(bào)預(yù)繳時(shí)沒有扣除,匯算清繳也沒申報(bào),我想在下一年所得稅匯算清繳填寫固定資產(chǎn)一次性扣除調(diào)整,這樣可以嗎?
老師,固定資產(chǎn)500萬以下一次性扣除怎么填寫所得稅申報(bào)表?
二季度填寫固定資產(chǎn)一次性扣除時(shí),二季度又新增了固定資產(chǎn),要一次性扣除,在填寫時(shí)需要在一季度的基礎(chǔ)上加上新增的固定資產(chǎn)扣除金額,可是這樣一來,原來一季度固定資產(chǎn)一次扣除的金額,在一季度所得稅預(yù)繳申報(bào)時(shí)扣除了,現(xiàn)在二季度申報(bào),又扣除了一季度的,這個(gè)數(shù)據(jù)怎么填,
固定資產(chǎn)一次性稅前扣除是什么意思?不懂
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們?cè)趺醋鲑~,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購(gòu)置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個(gè)月 和 7個(gè)月,怎么規(guī)定
資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期初數(shù)是81507,貨幣資金期末數(shù)是-107915。存貨是23915.13。請(qǐng)問負(fù)債和所有者權(quán)益的期初數(shù)和期末數(shù)要怎么填寫?
公司的一般戶可以用于日常收支,工資,繳納稅費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問下: ①我們收款10000,開票甲方6%給我們稅補(bǔ)10000*0.06=600。銷=100600; 我們付給下游9000,開票要收9%(6%專票),進(jìn)=9000*1.09=9810 ②第一種:款項(xiàng)和稅補(bǔ)單獨(dú)分月兩筆打款和開票 第二種:一次性含稅補(bǔ)打款、開票 這兩種有區(qū)別?加上利潤(rùn)應(yīng)交稅金部分扣除后我們實(shí)際上利潤(rùn)率呢
老師,我的公司給員工繳了社保,那工人的工資估計(jì)超過多少錢需要交個(gè)稅啊
公司買了一臺(tái)裝載機(jī),全額305000,要把這個(gè)數(shù)寫在這里?
你這個(gè)資產(chǎn)現(xiàn)在賬面計(jì)提折舊費(fèi)用了嗎
已經(jīng)計(jì)提折舊了,。,,…………
現(xiàn)在申報(bào)三季度的所得稅,到9月,這個(gè)資產(chǎn)累計(jì)折舊了多少金額
截止到9月份,累計(jì)折舊了4829.16元
那就是第一列填列305000,第2、3列填列4829.16,第4列填列305000,第5列填列300170.84
老師,您看這樣對(duì)嗎?…………
第5列也是需要填列的
老師,第5列,填哪個(gè)數(shù)呢
跟第6列的數(shù)據(jù)是一樣的
老師,這樣寫您看對(duì)嗎…………
是的,是這樣填列的
謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????