第九藍(lán)的銷(xiāo)售額乘以3%
全額事業(yè)單位按照小規(guī)模納稅人申報(bào)稅務(wù),增值稅申報(bào)表中第16行“本期應(yīng)納稅額減征額”、第17行本期免稅額”分別該怎么填寫(xiě)?
老師小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的本期發(fā)生額怎么填
請(qǐng)問(wèn)老師 小規(guī)模納稅人申報(bào)表中的本期免稅額怎么填呢 第19行
小規(guī)模納稅人申報(bào)表本期免稅額怎么填寫(xiě)
小規(guī)模納稅人申報(bào)表中主表中22行應(yīng)納稅額為什么不減29行本期免稅額?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢(qián)一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶(hù)的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷(xiāo)售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)只有銷(xiāo)項(xiàng),也沒(méi)有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒(méi)有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
老師 我們第九欄就是未開(kāi)票收入 價(jià)稅合計(jì)額 合適嗎
你好,你是免稅的稅率嗎?如果是的話是這么做的。
不超過(guò)45萬(wàn)的數(shù)字 就幾千塊錢(qián) 沒(méi)發(fā)開(kāi)票的
是3%的業(yè)務(wù)嗎?如果是的話,你收到多少錢(qián)?未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)到第九欄填寫(xiě)多少?
比如收到了100,這個(gè)就填寫(xiě)到第十欄,然后第九欄它是自動(dòng)取出的,第九輪的金額乘以3%填寫(xiě)到第19行。
是3%的業(yè)務(wù) 是小規(guī)模納稅人 只能3%的
同學(xué)還有5%的業(yè)務(wù)。不光是3%的。
老師 我們就收了1620元 那就是第十欄直接填1620 第19行填1620*3%=48.6就好了嗎
是的是的,是這么做的。
老師 系統(tǒng)又提示您在申報(bào)表第2欄或第5欄填有數(shù)據(jù),請(qǐng)確認(rèn)您本期是否在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)或外出經(jīng)營(yíng)代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票、鑒證咨詢(xún)業(yè)代自開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票和住宿業(yè)代自開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票。如果是請(qǐng)確認(rèn);否則請(qǐng)點(diǎn)擊取消,并調(diào)整相應(yīng)數(shù)據(jù)。 這個(gè)直接點(diǎn)確定嗎
你好,你開(kāi)過(guò)專(zhuān)票的嗎?
沒(méi)開(kāi)過(guò)專(zhuān)票的話,在第一到第八行不要填寫(xiě)。
開(kāi)了專(zhuān)票了 對(duì)方要求專(zhuān)票
你好,專(zhuān)票的在前面填寫(xiě)截圖你的申報(bào)表,要么你就說(shuō)一下明細(xì)的,你問(wèn)的時(shí)候就問(wèn)起了19行,也沒(méi)有說(shuō)前面的業(yè)務(wù)
只有3%的在第一行和第二行里面填寫(xiě)普通發(fā)票的,如果是3%的業(yè)務(wù),季度45萬(wàn)以?xún)?nèi)的在第十欄,超過(guò)的在第12欄里面填寫(xiě) 免稅的稅額按照第九輪的那個(gè)金額乘以3%。
如果超過(guò)45萬(wàn),還需要繼續(xù)填寫(xiě)減免明細(xì)表最后一行。
我就是填寫(xiě)兩種數(shù)字啊 一種是專(zhuān)票的(專(zhuān)票的按照價(jià)稅分離填上了) 一種是未開(kāi)票收入1620(無(wú)法開(kāi) 開(kāi)也是普票的)所有應(yīng)該怎么填呢
你好,專(zhuān)票的在第一行和第二行里面填寫(xiě),普通發(fā)票的在第十行里面填寫(xiě)。
然后免稅的稅額按照1620乘以3%。
老師 那就系統(tǒng)提示就不用管了吧 點(diǎn)擊確認(rèn)就行了唄
你好是的,是這么做的。
老師 附表二呢有個(gè)全部含稅收入就填專(zhuān)票的價(jià)稅合計(jì)額嗎
不是差額交稅的,這里不用填寫(xiě)的。