就是填寫3%的稅款和1%的稅款之差是吧
全額事業(yè)單位按照小規(guī)模納稅人申報(bào)稅務(wù),增值稅申報(bào)表中第16行“本期應(yīng)納稅額減征額”、第17行本期免稅額”分別該怎么填寫?
老師小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的本期發(fā)生額怎么填
老師,10-12小規(guī)模納稅人,不含稅開票41146.55元,1%是411.45.增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填,期初余額—,本期發(fā)生額,本期應(yīng)抵減,本期實(shí)際抵減稅額,怎么填
你好老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅附表:增值稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫?本期發(fā)生額是填寫本期的開票金額,還是填寫本期沒有減免之前的增值稅額?還是減免的增值稅額?
老師好!小規(guī)模納稅人減免稅申報(bào)表明細(xì)表中的本期發(fā)生額寫哪個(gè)數(shù)據(jù)?
去稅務(wù)局補(bǔ)申報(bào)的工資明細(xì),在扣繳端看不到怎么辦?
老師,請問員工個(gè)人所得稅匯算清繳涉及到補(bǔ)稅了,但是他如果一直不匯算,不補(bǔ)稅的話,會對公司或者他個(gè)人有啥影響嗎,謝謝
老師你好,我們是4s店,收到救援費(fèi)怎么做賬務(wù)處理
老師,我們公司認(rèn)繳300萬,但是之前會計(jì)其中50萬計(jì)入實(shí)收資本,但我們并未過賬,導(dǎo)致現(xiàn)在變更股權(quán),報(bào)表里面所期末凈資產(chǎn)49萬,要確認(rèn)轉(zhuǎn)讓收入,我們想變更股權(quán),有什么其他好的辦法
請問這個(gè)金額不繳納怎么調(diào)整
老師,公司開業(yè)很多年了,內(nèi)資企業(yè),2024年沒有收入,只有管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用,另外就是支付了貨款,請問企業(yè)匯算清繳怎么做
老師你好,我是公司總賬會計(jì),半年前入職一家企業(yè)不正規(guī)的,我過來后把庫房采購,財(cái)務(wù)連貫起來,期初我是抱著帶領(lǐng)他們的心態(tài)做了很多工作組,幫助倉庫,幫助采購,然而現(xiàn)在半年了,還是有很多基礎(chǔ)工作不斷出錯(cuò),上班看電視,工作漏洞百出,我與公司領(lǐng)導(dǎo)反映這些事情,領(lǐng)導(dǎo)沉默不給回應(yīng),他們工作總是出現(xiàn)問題,影響到我財(cái)務(wù)核算工作了,大大降低效率,我該怎么辦?
給客戶開發(fā)票 是不是公司名稱和 稅號對啦就行
老師,24年暫估成本費(fèi)用一直沒有發(fā)票沖回,匯算清繳調(diào)增,那賬怎么處理?
4月份注冊的公司,5月開通的稅務(wù),是不是只要報(bào)個(gè)稅就是自然人扣繳端那個(gè),電子稅務(wù)局里的不需要申報(bào)
45萬元以下銷售收入的一般都會自動帶出來的
老師7-9月含稅銷售額30萬,開一個(gè)點(diǎn)的電子發(fā)票,那么附列資料一中德本期發(fā)生額又怎么填
我沒有,除非不用填
你好,就是2%和1%之間的差額。
兩個(gè)表一樣填嗎
你好,怎么有兩個(gè)表啊?
我現(xiàn)在下班的路上,回復(fù)可能不及時(shí)。
一個(gè)是增值稅及附加稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)
那是的,主表和附表要一致的
老師,是一個(gè)主表,3個(gè)附表
這其中一個(gè)是附加稅表,其他的兩個(gè)表一樣填嗎
但是我全申報(bào)不通過?
你好,附表一般是不用填的。學(xué)堂里有最新的小規(guī)模納稅人申報(bào)實(shí)操,也可以去看看