你好? 這樣算不準(zhǔn)確? 要看有沒(méi)有支出??
老師結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用和生產(chǎn)成本應(yīng)該看科目余額表里的本期發(fā)生借方金額還是貸方金額。還是應(yīng)該根據(jù)明細(xì)科目里的借方金額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)
老師,現(xiàn)金流量表里支付的稅費(fèi)這一欄,是不是就是明細(xì)賬里應(yīng)交稅費(fèi)的借方發(fā)生額,就是科目余額表里的應(yīng)交稅費(fèi)借方發(fā)生額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅的貸方發(fā)生額,在現(xiàn)金流量表里面選擇哪一個(gè)類目
現(xiàn)金流量表中支付的稅費(fèi)是資金平衡表里的借方發(fā)生額合計(jì)還是貸方合計(jì)
老師我想問(wèn)一下應(yīng)交稅費(fèi)不管下面是什么明細(xì)、報(bào)表生成的數(shù)據(jù)就是應(yīng)交稅費(fèi)下面明細(xì)貸方減去借方產(chǎn)生的余額吧
我司制造業(yè),投入產(chǎn)出比例85%,是高還是低?什么原因造成的,分析一下
老師,具體怎么操作呢?還有會(huì)計(jì)分錄咋做?謝謝老師
老師本來(lái)每位員工工資是5000元,在每月都開支時(shí)去申報(bào)薪金申報(bào)就不用繳納個(gè)稅,但現(xiàn)在有2個(gè)月沒(méi)有開工資了,在開工資時(shí)是2個(gè)月的工資合計(jì)10000元這時(shí)申報(bào)會(huì)不會(huì)有個(gè)稅
老師,請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎,我們是高新企業(yè),申請(qǐng)了研發(fā)加計(jì)多交的所得稅退稅,按照小微5個(gè)點(diǎn)所得稅申請(qǐng)的退稅,稅務(wù)給直接拒絕了,不予辦理,會(huì)有什么情況不予辦理呢
你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)利潤(rùn)295000萬(wàn)交多少企業(yè)所得稅?
請(qǐng)問(wèn),收客戶在我們這里郵寄的快遞費(fèi),直接付給我們了,我們直接月結(jié)付給順豐了,收到客戶的快遞費(fèi),借,庫(kù)存現(xiàn)金,貸,其他業(yè)務(wù)收入,是不是,錯(cuò)了?
你好,請(qǐng)問(wèn)每月充值燃?xì)?,支付時(shí),借,預(yù)付賬款,貸銀行存款,計(jì)提費(fèi)用時(shí),借,生產(chǎn)成本噴涂車間,貸預(yù)付賬款,收到發(fā)票還需要做賬嗎?
老師,廣告公司從第三方購(gòu)入LED屏金額25000,然后廣告公司給甲方銷售LEd屏25000,廣告公司員工先預(yù)付笫三方7500,笫三方開了25000的發(fā)票,這個(gè)整體分錄是什么?
一般納稅人,收到費(fèi)用專票,怎么做賬,本月不勾選
請(qǐng)問(wèn)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是沒(méi)有統(tǒng)計(jì)確認(rèn)有什么影響嗎?
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支出在哪里看,要減去這個(gè)支出嗎
你好? 支出就是用銀行現(xiàn)金等付款 這樣才影響流程?
那這個(gè)支付的稅費(fèi)是不是就是7—9月支付的各種稅費(fèi)之和填進(jìn)去就對(duì)了
你好? ?季報(bào)填寫的是一個(gè)季度的數(shù)? 要填寫的??
嗯嗯,老師就是已經(jīng)支付了的稅費(fèi)合計(jì)嗎?和借方的應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))和結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅沒(méi)有關(guān)系是嗎?
你好 是,按填寫實(shí)際銀行 現(xiàn)金等交的部分??
好的謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)!!
老師,那退回來(lái)的企業(yè)所得稅是不是要減去
你好 現(xiàn)金流填寫負(fù)數(shù)??