這棵樹你是看他的借方余額。結(jié)轉(zhuǎn)處理。
科目余額表,看每個明細(xì)的收入金額,本年累計發(fā)生額應(yīng)該看借方還是貸方
老師結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用和生產(chǎn)成本應(yīng)該看科目余額表里的本期發(fā)生借方金額還是貸方金額。還是應(yīng)該根據(jù)明細(xì)科目里的借方金額來結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我們工廠發(fā)生的5萬塊電費(fèi)計入了制造費(fèi)用,然后有結(jié)轉(zhuǎn)到,生產(chǎn)工成本電費(fèi)里,現(xiàn)在科目余額表項目里有一筆,生產(chǎn)成本借方余額,5萬,這筆還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,分錄
老師科目余額表本期發(fā)生額借貸方 合計那里應(yīng)該是平的嗎
你好,根據(jù)科目余額表錄入期初數(shù)據(jù),借方累計發(fā)生和貸方累計發(fā)生,填寫的是科目余額表里面的本期發(fā)生額,還是本年累計發(fā)生額?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本都應(yīng)該把本期發(fā)生的借方數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)掉是嗎
是的是的,制造費(fèi)用期末沒有余額,全部轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,那么生產(chǎn)成本對于完工的部分要轉(zhuǎn)到庫存商品。
老師制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)好后期末余額欄里貸方有余額這個帳應(yīng)該怎么處理
不會啊,制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)完之后余額為零才是對的,如果說有貸方余額,說明你轉(zhuǎn)多了。
老師是我看錯了輸了貸方余額
什么意思?就是制造費(fèi)用結(jié)算往后余額沒有了,余額為零。
現(xiàn)在我看了一下期末余額都為零了,現(xiàn)在老師
那就沒問題了,可以了。
老師產(chǎn)品完工入庫收發(fā)存明細(xì)帳怎么做的,是不是把生產(chǎn)成本科目余額表里的本期借方數(shù)都結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品里
是的,如果說你全部完工,就是把生產(chǎn)成本全部轉(zhuǎn)到庫存商品。
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。