你好,學(xué)員,是的,可以加計(jì)扣除的
老師,我們是物流運(yùn)輸公司,我們開(kāi)的發(fā)票都是這樣的,我們可以享受增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減的百分之十嗎?
我們公司有增值稅加計(jì)抵減的項(xiàng)目,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額百分之十可以抵減,之前一直沒(méi)有入賬,現(xiàn)在銷項(xiàng)抵減了這部分留抵想問(wèn)下怎么設(shè)置科目以及記賬。
我們公司有增值稅加計(jì)抵減的項(xiàng)目,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額百分之十可以抵減,之前一直沒(méi)有入賬,現(xiàn)在銷項(xiàng)抵減了這部分留抵想問(wèn)下怎么設(shè)置科目以及記賬。
老師您好!我公司2022年申請(qǐng)了百分之十的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵扣,那么去年年底的留底進(jìn)項(xiàng)能加計(jì)百分之十嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)適用加計(jì)扣除政策,明年還會(huì)延期嗎?我公司有留底稅,如這個(gè)月認(rèn)證了,如明年加計(jì)到期沒(méi)政策后,之前加計(jì)的沒(méi)抵扣完,還可以繼續(xù)抵扣嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?