你好? 實(shí)際抵時(shí)用 其他收益 科目? ?借應(yīng)交稅費(fèi),貸其他收益??
您好老師,我公司去年稅控費(fèi)賬上記在了進(jìn)項(xiàng)稅額,申報(bào)表記在了表4,因?yàn)橐恢睕]有銷項(xiàng),申報(bào)表沒有抵減,所以我賬上進(jìn)項(xiàng)留抵稅額比申報(bào)表多280元,這月我申報(bào)時(shí)想把這部分抵減掉,怎么調(diào)整呢?
老師,請問建筑行業(yè)之前增值稅地方預(yù)繳的稅款有留抵的(留抵的是一般計(jì)稅項(xiàng)目稅款),現(xiàn)在我開了簡易計(jì)稅的項(xiàng)目,那么之前留抵的增值稅可以用來抵減這次需要繳納的稅款么,現(xiàn)在要納稅的項(xiàng)目是在公司所在地,不需要預(yù)繳,直接征期申報(bào)就行
我們公司辦理了增值稅加計(jì)抵減,之前都會把留抵稅額計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)中,現(xiàn)今做了一部分的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,怎么進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理
我們公司有增值稅加計(jì)抵減的項(xiàng)目,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額百分之十可以抵減,之前一直沒有入賬,現(xiàn)在銷項(xiàng)抵減了這部分留抵想問下怎么設(shè)置科目以及記賬。
我們公司有增值稅加計(jì)抵減的項(xiàng)目,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額百分之十可以抵減,之前一直沒有入賬,現(xiàn)在銷項(xiàng)抵減了這部分留抵想問下怎么設(shè)置科目以及記賬。
小規(guī)模納稅人納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào),一般納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào)?
A104000表沒有福利費(fèi),社保費(fèi),服務(wù)費(fèi),水電費(fèi)行,這些填到其他嗎
老師你好,我們是個(gè)體戶賓館,之前是核定征收,從25年1月1日開始稅局變成查帳征收,今天向稅務(wù)局開通個(gè)稅申報(bào),他問我申報(bào)期從什么時(shí)候開始,我說25年1月1日行不行,他說可以,但是會產(chǎn)生逾期申報(bào),還會產(chǎn)生滯納金,我說那說從4月份開始,員工入職日期我可以填寫2025年1月1日嗎
現(xiàn)在出納還會收到支票(比如貨款)嗎?如果收到支票一般怎么處理?
老師,請問如果是代賬公司,幫客戶代辦社保開戶占比多嗎?收費(fèi)多少?
老師,第一道工序40小時(shí),第二道工序60小時(shí),平均完工60%,請問第二道工序完工百分比多少
老師,請問勞務(wù)公司給超過55歲的女職工付工資,要不要報(bào)個(gè)稅?
老師,我們公司2024年有批舊設(shè)備出售,出售后的收入沒有記入營業(yè)收入。增值稅申報(bào)表內(nèi)銷售收入是記入這筆出售舊設(shè)備的,?,F(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)營業(yè)收入我這筆出售舊設(shè)備的也沒有記入?,F(xiàn)收到稅務(wù)局自查通知,說存在“企業(yè)所得稅申報(bào)表收入小于增值稅申報(bào)表銷售收入”的疑點(diǎn),我要怎么做?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
24年1月報(bào)關(guān),但是我們也沒有退稅,這種收入我們也沒做,可以?
那每個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)留抵時(shí)怎么做帳呢
借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。
如果做賬做到其他收益科目會影響企業(yè)所得稅的繳納嗎
會的,需要繳納企業(yè)所得稅的。
那我做到轉(zhuǎn)出多交增值稅科目期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀,需要結(jié)轉(zhuǎn)到其他科目嗎
這個(gè)科目可以有余額的,就是過渡科目。