你好? 實際抵時用 其他收益 科目? ?借應交稅費-未交增值稅,貸其他收益?
您好老師,我公司去年稅控費賬上記在了進項稅額,申報表記在了表4,因為一直沒有銷項,申報表沒有抵減,所以我賬上進項留抵稅額比申報表多280元,這月我申報時想把這部分抵減掉,怎么調整呢?
老師,請問建筑行業(yè)之前增值稅地方預繳的稅款有留抵的(留抵的是一般計稅項目稅款),現(xiàn)在我開了簡易計稅的項目,那么之前留抵的增值稅可以用來抵減這次需要繳納的稅款么,現(xiàn)在要納稅的項目是在公司所在地,不需要預繳,直接征期申報就行
我們公司辦理了增值稅加計抵減,之前都會把留抵稅額計入待抵扣進項稅當中,現(xiàn)今做了一部分的進項稅轉出,怎么進項賬務處理
我們公司有增值稅加計抵減的項目,當月進項稅額百分之十可以抵減,之前一直沒有入賬,現(xiàn)在銷項抵減了這部分留抵想問下怎么設置科目以及記賬。
我們公司有增值稅加計抵減的項目,當月進項稅額百分之十可以抵減,之前一直沒有入賬,現(xiàn)在銷項抵減了這部分留抵想問下怎么設置科目以及記賬。
我設置起初得話怎么設置呢
不需要設置什么呀,就這樣做分錄就是了
我有六萬多余額一直沒有入賬,
增值稅加計抵減的會計分錄怎么做 https://gd.huatu.com/ask/2022/0116/2671011.htmlhttps://gd.huatu.com/ask/2022/0116/2671011.html