你好同學(xué),你能出具合理的理由查賬也沒問題的

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,你好,我21年8月有出售4個面罩,當(dāng)時還沒有收到進(jìn)項發(fā)票,是暫估入價,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后來是發(fā)票回來價格是低的,我就沖了暫估,按發(fā)票金額入賬,現(xiàn)在導(dǎo)致庫存是負(fù)數(shù),要怎么在2022年調(diào)整,影響匯算清繳嗎?
老師,在22年的9月把21年-22年的庫存整個都調(diào)整了一遍,原因是21年暫估單價高,后面來票的單價低,沖到最后導(dǎo)致數(shù)量大于暫估數(shù)量,這樣處理,后期稅局查賬有問題嗎?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當(dāng)時預(yù)提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預(yù)提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因為在23年做沖預(yù)提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進(jìn)項稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師你好。我們是小規(guī)模納稅人,2023年底進(jìn)行了費用暫估,1-2月份陸續(xù)收到了發(fā)票,但有以下幾個問題: 1、有一個裝修的費用,沒有收回發(fā)票,這個該怎么處理?直接紅沖嗎? 2、有一部分費用沒有暫估,但是收到發(fā)票了,金額也不小,怎么做賬? 3、以上問題都做好張后,在匯算清繳中,2023年的年度財報該怎么填? 畢竟是2024年的憑證,2023的財報數(shù)據(jù)會因為今年的憑證而變化嗎? 這樣調(diào)整會不會影響2024年第一季度的財報和稅? 還是說我先把去年的帳調(diào)好了,做完匯算清繳后再做第一季度的憑證? 不知道我表達(dá)的夠不夠清楚,第一次自己做匯算清繳,有很多都不懂,請老師指點
                工會出納去取現(xiàn)支付職工文體活動支出,會計是根據(jù)銀行流水做賬的時候是做兩次分錄,借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 借:職工活動支出-文體活動支出 貸:庫存現(xiàn)金。還是可以直接做一筆,借:職工活動支出-文體活動支出 貸:銀行存款
電商最近出臺了新政策,天貓京東等平臺自動傳遞收入總額到稅務(wù),繳納增值稅,我們公司合作的供應(yīng)商一部分是正規(guī)企業(yè),有增值稅發(fā)票,也有44%是向茶農(nóng)采購的,茶農(nóng)采購的可以要求茶農(nóng)去稅務(wù)代開增值稅專用發(fā)票嗎?茶農(nóng)會產(chǎn)生什么成本呢
虛開金額在一萬一下,可以并處5萬元一下的罰款,虛開金額是稅額還是開票的金額
老師:連瑣藥店總部與分公司怎么交增值稅
老師,我們公司買了一臺二手機動車,一共是37000元,但是對方只給我們開了2000的發(fā)票,我們公司是小規(guī)模納稅人,這個賬我要怎么入啊,都是老板個人付的
老師,請教一下,城鎮(zhèn)土地使用稅的計稅依據(jù)是什么
老師,餐飲業(yè),年末收到旅行社的餐費比我們實際掛賬金額少,怎么做會計分錄?支付旅行社的傭金這筆錢可以做成減營業(yè)收入嗎
老師,小規(guī)模企業(yè),2023年度的銷項發(fā)票,沒有結(jié)算,雙方業(yè)務(wù)取消。開具紅字發(fā)票,做: 借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(負(fù)數(shù)) 1、還需要做筆調(diào)整未分配利潤分錄嗎? 2、發(fā)票、賬調(diào)整完,還需要調(diào)整2023年的報表嗎?
車間生產(chǎn)領(lǐng)用配件及消耗品要求以舊換新并要求財務(wù)監(jiān)管,問財務(wù)如何監(jiān)管?
個稅只申報法人一個人的200,為啥還產(chǎn)生個稅了
這樣處理也算和合理的哦
你好同學(xué),那沒有問題的,